你好 要是這樣的話,你只能先計(jì)提一下3月份的工資
老師,如果我之前都是本月申報(bào)上月的工資(就是因?yàn)槲覀兪巧陥?bào)時(shí),月初就發(fā)上月工資了),所以比如2月就申報(bào)了1月工資,3月申報(bào)2月工資的。目前今年1月我已經(jīng)申報(bào)了去年12月工資的了,但是今年想改為稅務(wù)規(guī)定的本月申報(bào)上上月的工資,比如2月申報(bào)12月工資,3月申報(bào)1月工資。我想問下我現(xiàn)在2月能零申報(bào)(因?yàn)槿ツ?2月的已經(jīng)在1月報(bào)了),然后調(diào)整后3月就可以申報(bào)1月的工資,調(diào)整回來了嗎?
2月底計(jì)提了當(dāng)月4個(gè)人的工資,結(jié)果3月發(fā)工資的時(shí)候,漏發(fā)了一個(gè)人的工資,怎么辦? 1.個(gè)稅能正常報(bào)4個(gè)人的嗎 2.如果4月補(bǔ)發(fā)2月3月兩個(gè)月的,當(dāng)月超過5千了還需要繳個(gè)稅嗎 3、做賬的話,之前計(jì)提過了,就先掛著嗎
老師,我們12月份工資1月份發(fā)放,但是我們之前會(huì)計(jì)就是1月份就申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在我想改正下,我1月份工資2月發(fā),我2月做了零申報(bào),3月準(zhǔn)備報(bào)可是出來的稅不對(duì)咋辦
3月工資3月底才能算出來,我才能做的了計(jì)提3月工資分錄,但是18號(hào)之前我們就必須得做了1-3月的季報(bào),這可怎么辦
老師,請(qǐng)問一下我看到了5月16發(fā)放4月工資3萬塊錢,我現(xiàn)在申報(bào)是不是得申報(bào)3萬?然后做賬4月計(jì)提分錄,5月發(fā)放分錄就能對(duì)上了。要是說假如5月底發(fā)放4?分工資,然后就是6月才申報(bào)4月的。是這樣嘛?能把3萬延遲到每個(gè)月5000,申報(bào)6個(gè)月的嘛?
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
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根據(jù)之前月份工資預(yù)估一個(gè)數(shù)
計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷的分錄是 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷貸:累計(jì)攤銷 嗎?
對(duì)的,無形資產(chǎn)計(jì)提攤銷是這樣做
安裝勞務(wù)公司的給安裝工人的工資咋做分錄呢
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
那收到乙方給的勞務(wù)結(jié)算款怎么入賬呢
借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
勞務(wù)公司提供的成本就是人工,但人工成本都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那增值稅豈不是要交很多?
還有就是如果我把工資都計(jì)入到管理費(fèi)用里面不放到成本里會(huì)帶來什么問題呢,如果沒有收入的情況下
勞務(wù)公司提供的成本就是人工,但人工成本都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那增值稅豈不是要交很多?:是的 還有就是如果我把工資都計(jì)入到管理費(fèi)用里面不放到成本里會(huì)帶來什么問題呢,如果沒有收入的情況下:那就費(fèi)用虛多,成本少了,你的損益是一樣的
會(huì)計(jì)賬務(wù)上計(jì)提工資和稅務(wù)上申報(bào)工資必須是一致的嗎