你好,可以沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的,然后做正確的分錄。 也可以綜合一筆做調(diào)整分錄?
老師,公司去年錯(cuò)誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
12月份漏記賬,有筆銀行存款利息收入忘記做賬,累計(jì)折舊沒(méi)有做賬,還有筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用未攤銷(xiāo),因?yàn)榭缒炅?,所以這三筆怎么調(diào)整,是去稅務(wù)局更正申報(bào)好還是調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
老師您好,去年計(jì)提的費(fèi)用今年沒(méi)有收到發(fā)票(預(yù)計(jì)取消了),今年做匯算清繳的時(shí)候是做到其他調(diào)整項(xiàng)目,還是在今年賬務(wù)上沖了今年繳納,謝謝老師! 是希望據(jù)實(shí)納稅的,謝謝謝謝
老師您好,今年的賬要重新做,所以與去年分開(kāi)算,其他的應(yīng)收款、應(yīng)付款、預(yù)付款...我用以前年度損益調(diào)整區(qū)分了是哪年的收入個(gè)支出,但是遇到去年的預(yù)收款購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品該如何處理賬務(wù)?怎么計(jì)算這個(gè)計(jì)入去年的利潤(rùn)中去,或是其他方法解決
老師好!去年賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)了,比如去年賬務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用做成了其他業(yè)務(wù)收入,還有預(yù)付賬款沒(méi)有沖掉,今年的話怎么調(diào)整?有必要調(diào)整嗎?
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒(méi)有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買(mǎi)了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買(mǎi)社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
那這個(gè)調(diào)整分錄在哪個(gè)月做?比如現(xiàn)在6月了!在6月做嗎?那意思是現(xiàn)在做一筆跟錯(cuò)的相同的分錄,然后再做一筆正確的?是這意思嗎?不好意思我是小白。
你好,調(diào)整分錄在現(xiàn)在做。 是先做與錯(cuò)誤分錄相同的分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的
那我把錯(cuò)誤的那月反結(jié)賬,直接在做錯(cuò)的那個(gè)月改了錯(cuò)誤憑證會(huì)計(jì)分錄行不行?
你好,這樣也是可以的