您好,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3、發(fā)生清理收入時(shí): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 4、對(duì)報(bào)廢損失 借:營業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
請(qǐng)問老師,我們公司買了幾輛運(yùn)輸車,以前有進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,折舊也一次性折完了,還沒到4年呢,老板就賣了兩輛車,還沒有開發(fā)票,不想交稅,我這兩輛車的固定資產(chǎn)在賬上怎么轉(zhuǎn)消呀?
公司在成為一般納稅人之前取得的專票用于了抵扣,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,怎樣填寫申報(bào)表?
運(yùn)輸公司的自有運(yùn)營車輛報(bào)廢毀損了,之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?怎么寫分錄呢
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個(gè)沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開回來的個(gè)人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
報(bào)廢的車輛也不需要申報(bào)增值稅是嗎?以什么依據(jù)作為報(bào)廢呢
您好,報(bào)廢如果有收入需要申報(bào)增值稅,損失了沒有增值稅申報(bào)了,報(bào)廢不是有車管所的一套資料么,用這個(gè)作為附件
好的,老師,那我們把運(yùn)營車輛過戶給其他公司,要視同銷售處理是嗎?我司要在稅控盤開發(fā)票給對(duì)方是嗎?那開票名稱和稅率填什么呢
您好,是的,要開發(fā)票的,賣的什么車比如是貨車還是小轎車,稅控里能選擇的,13%
賣的是我們運(yùn)營的貨車,但是我們是運(yùn)輸公司,能開名稱是貨車嗎?平時(shí)我們開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票的,這個(gè)會(huì)被稅局監(jiān)控的嗎?然后稅率開13%
您好,我們這開票是正常業(yè)務(wù)啊,稅務(wù)正確夸我們的,可以開的,因?yàn)槲屹I車就是13%
哦,開票就選擇名稱:貨車就可以了是嗎?需要填車號(hào)嗎
您好,開票系統(tǒng)里沒有車號(hào)的,您要寫就寫備注里,這個(gè)沒有要求的哈
好的老師,那如果公司是賣運(yùn)營車輛給個(gè)人,那也要開13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
您好,是的呢,不開票也行的,申報(bào)未開票收入
哦,我們是運(yùn)輸公司,從別的公司買回一批車輛用于運(yùn)營的,這批車輛賣方公司已經(jīng)計(jì)提完折舊了,那我們買回來這批車輛,還可以按照買價(jià),再按照4年年限平均計(jì)提折舊嗎
您好啊,可以是可以,但我覺得這車用不到4年的,我們買這種車折舊2年,有時(shí)2年不到就報(bào)廢了
稅法上不是規(guī)定車輛最低都要按照4年折舊嗎?沒有2年的年限呢?如果按照2年計(jì)提折舊的話,被查賬的話怎么交待呀?
您好,咱這是舊車啊,稅務(wù)哪會(huì)查這個(gè)讓咱補(bǔ)稅,您不放心就按4年折舊哈,4年錯(cuò)不了,
好的謝謝老師
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!