這個一般不查的,但是你的負(fù)數(shù)銷售額你看一下你能申報(bào)了嗎
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,我在5學(xué)月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾埖耐丝钍?月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時不會讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個月報(bào)稅的時候是不是進(jìn)項(xiàng)稅額就為負(fù)數(shù)了,重點(diǎn)是我們目前也沒有其他進(jìn)項(xiàng)可以勾選,下個月如果報(bào)稅的時候銷項(xiàng)稅額為0進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù),可以申報(bào)成功嗎
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負(fù)數(shù)發(fā)票了,6月沒有銷項(xiàng),如果6月開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們報(bào)稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務(wù)會不會查,另外這個月如果不報(bào),等7月或者8月有銷項(xiàng)再開紅字發(fā)票行不行,有沒有影響
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負(fù)數(shù)發(fā)票了,6月沒有銷項(xiàng),如果6月開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們報(bào)稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務(wù)會不會查,另外這個月如果不報(bào),等7月或者8月有銷項(xiàng)再開紅字發(fā)票行不行,有沒有影響
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?