這個一般不查的,但是你的負數(shù)銷售額你看一下你能申報了嗎
老師如果我們購買供應商的材料,對方上個月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數(shù)了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負數(shù)發(fā)票了,6月沒有銷項,如果6月開負數(shù)發(fā)票,我們報稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務會不會查,另外這個月如果不報,等7月或者8月有銷項再開紅字發(fā)票行不行,有沒有影響
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負數(shù)發(fā)票了,6月沒有銷項,如果6月開負數(shù)發(fā)票,我們報稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務會不會查,另外這個月如果不報,等7月或者8月有銷項再開紅字發(fā)票行不行,有沒有影響
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎