同學(xué),你好,分錄沒有問題
公司用拉卡拉POS機(jī)子收的款 怎么做賬呢 是做 借:其他貨幣資金-拉卡拉pos機(jī) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 到賬后 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金-拉卡拉pos機(jī) 這樣寫對嗎
老師我買財(cái)務(wù)軟件時(shí),借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費(fèi)用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個(gè)月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費(fèi)用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
老師,老板刷店里的POS機(jī)到了5000,有手續(xù)費(fèi)18,借:其他應(yīng)收款- POS 5000 貸:其他應(yīng)付款-老板 4982 營業(yè)外收入-其他 18,到賬之后,借:銀行存款 4982 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)18 貸:其他應(yīng)收款- POS 5000 ,轉(zhuǎn)回給老板,借:其他應(yīng)收款-老板 4982 貸:銀行存款4982
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時(shí)收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時(shí)摘要寫還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
員工拿來一張付款截圖來報(bào)銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會計(jì)制度嗎
注冊資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。