您好 您這樣寫分錄可以的 把三筆分錄合并為兩筆分錄了而已
10000開票時(shí)是6.2,中間是6.1,收到時(shí)6.0 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 600 10000開票時(shí)是6.2,中間是6.3,收到時(shí)6.6 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益負(fù)數(shù) 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 30 貸 應(yīng)收賬款 630對(duì)
你好,餐飲公司關(guān)于收入,我做的是借應(yīng)收賬款1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,收到款借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,這邊會(huì)計(jì)說是銀行到賬,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款包含了財(cái)務(wù)費(fèi)用,有什么影響嗎
應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費(fèi)的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對(duì)嗎,我做的是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款是借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款
我們是餐飲公司關(guān)于平臺(tái)上的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)能在平臺(tái)上找到我做的是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到賬是借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,公司的會(huì)計(jì)說發(fā)生了借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到款借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,還要做一筆,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款,這個(gè)對(duì)嗎,
老師好,收入當(dāng)月同時(shí)收到了貨款時(shí),可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
他說我做的不對(duì),她說每個(gè)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用要體現(xiàn)出來,我做的分錄因?yàn)殂y行到賬的金額有可能是跨月的,手續(xù)費(fèi)用到了下個(gè)月,公司會(huì)計(jì)做的是手續(xù)費(fèi)直接做在當(dāng)月的,麻煩問一下,我這個(gè)做法是對(duì)的嗎
手續(xù)費(fèi)用到了下個(gè)月 那分開做比較合適 不要并在一筆做 就是做三筆比較清晰