你好,這個(gè)是可以全額抵減增值稅。
老師好,我有二年的稅控盤(pán)費(fèi)用560做了管理費(fèi),我進(jìn)項(xiàng)一直充足,可以一直放著不轉(zhuǎn)嗎?,比如等到明年我再?zèng)_管理費(fèi)用,轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)項(xiàng)稅額里面
老師您好!今年發(fā)生的稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi),由于本月沒(méi)有要繳納的稅費(fèi),所以不能抵扣,請(qǐng)問(wèn)老師,可以在明年做管理費(fèi)用的沖減嗎?
老師支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)先計(jì)入管理費(fèi)用,是等以后抵扣的時(shí)候再做一筆分錄嗎,借:增值稅抵減稅額,借:管理費(fèi)用紅字?現(xiàn)在可以先把這個(gè)費(fèi)用填入增值稅申報(bào)表中是吧?
我們項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)找了個(gè)人,給我們安裝設(shè)備,一共300塊錢(qián),和對(duì)方要了身份證復(fù)印件,這種情況可以直接記入管理費(fèi)-人工費(fèi)嗎,稅錢(qián)抵扣?
老師你好,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)去年已經(jīng)月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,那今年抵扣這個(gè)維護(hù)費(fèi) 還可以寫(xiě)借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸管理費(fèi)用嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
拿到這張發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
我們是小規(guī)模,如果這個(gè)月增值稅只有200塊,多的100塊可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)季度抵扣嗎?
沒(méi)問(wèn)題,剩下的還是可以繼續(xù)抵減的。
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 老師,你這個(gè)分錄可以分開(kāi)兩筆業(yè)務(wù)嗎?稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)是發(fā)生在5月,但是我們7月份才報(bào)2季度的稅,才能進(jìn)行抵扣那個(gè)環(huán)節(jié)?
沒(méi)問(wèn)題? 但是我習(xí)慣一起做
5月份不需要報(bào)稅交稅,也可以先沖到應(yīng)交稅費(fèi)去嗎?
,誒問(wèn)題的 這個(gè)是 可以的