你好,這個是可以全額抵減增值稅。
老師好,我有二年的稅控盤費用560做了管理費,我進(jìn)項一直充足,可以一直放著不轉(zhuǎn)嗎?,比如等到明年我再沖管理費用,轉(zhuǎn)動進(jìn)項稅額里面
老師您好!今年發(fā)生的稅控盤技術(shù)維護(hù)費,由于本月沒有要繳納的稅費,所以不能抵扣,請問老師,可以在明年做管理費用的沖減嗎?
老師支付稅控盤維護(hù)費先計入管理費用,是等以后抵扣的時候再做一筆分錄嗎,借:增值稅抵減稅額,借:管理費用紅字?現(xiàn)在可以先把這個費用填入增值稅申報表中是吧?
我們項目現(xiàn)場臨時找了個人,給我們安裝設(shè)備,一共300塊錢,和對方要了身份證復(fù)印件,這種情況可以直接記入管理費-人工費嗎,稅錢抵扣?
老師你好,稅控盤維護(hù)費去年已經(jīng)月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用,那今年抵扣這個維護(hù)費 還可以寫借 應(yīng)交稅費-減免稅 貸管理費用嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
拿到這張發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負(fù)數(shù))
我們是小規(guī)模,如果這個月增值稅只有200塊,多的100塊可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個季度抵扣嗎?
沒問題,剩下的還是可以繼續(xù)抵減的。
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負(fù)數(shù)) 老師,你這個分錄可以分開兩筆業(yè)務(wù)嗎?稅控盤維護(hù)費是發(fā)生在5月,但是我們7月份才報2季度的稅,才能進(jìn)行抵扣那個環(huán)節(jié)?
沒問題? 但是我習(xí)慣一起做
5月份不需要報稅交稅,也可以先沖到應(yīng)交稅費去嗎?
,誒問題的 這個是 可以的