你好,可以的,對(duì)方給你開(kāi)收據(jù),500以內(nèi)不需要發(fā)票。
我們項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)找了個(gè)人,給我們安裝設(shè)備,一共300塊錢(qián),和對(duì)方要了身份證復(fù)印件,這種情況可以直接記入管理費(fèi)-人工費(fèi)嗎,稅錢(qián)抵扣?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
我想要咨詢一下,我們是完成一個(gè)個(gè)裝修項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入的。通過(guò)購(gòu)買設(shè)備和一些輔材,請(qǐng)勞動(dòng)工人提供勞務(wù),完成裝修項(xiàng)目。老板為了省錢(qián),現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務(wù)費(fèi)是從公賬轉(zhuǎn)錢(qián)到老板個(gè)人卡然后直接從個(gè)人卡上支出去給供應(yīng)商和工人的,勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅,我想要問(wèn)一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用?,F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款-股東金額非常大,
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時(shí)工購(gòu)買的雇主責(zé)任險(xiǎn)可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?但是臨時(shí)工我們不做工資申報(bào)個(gè)稅的,這種情況的可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎??老師,我這邊不做臨時(shí)工不做申報(bào)個(gè)稅,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,入賬就直接計(jì)入管理費(fèi)用~福利費(fèi)可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說(shuō)的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行來(lái)自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍(lán)暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-01-0913:31你還,如果電視機(jī)安裝在公司會(huì)所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),如果是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi),即入管理費(fèi)用-招待費(fèi)齊紅(答疑老師)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣共2條回復(fù)老師,這是你上次回答我的
老師把車租給公司,怎么開(kāi)發(fā)票
老師,甲會(huì)計(jì)兼職6個(gè)單位會(huì)計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會(huì)計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個(gè)不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔(dān)任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準(zhǔn)備哪些資料
老師,請(qǐng)問(wèn)公司名下有房產(chǎn)通過(guò)增資和減資的方式,換成另外一個(gè)股東。是不是這個(gè)房產(chǎn)就會(huì)是新股東的了?
企業(yè)所得稅匯算中投資性房地產(chǎn)要填入固定資產(chǎn)表中房屋建筑物中嗎?
注冊(cè)一個(gè)空殼公司,只繳納社保,如何做賬
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們公司是水上運(yùn)輸企業(yè),船舶折舊我直接進(jìn)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)用中我就不應(yīng)該在填折舊就餓,我們2024年折舊9006454.32元
老師 我公司給別的單位干五個(gè)工程 他們給的預(yù)付款可以一筆匯過(guò)來(lái)嗎
老師,去年的費(fèi)用掛錯(cuò)了,要沖掉,損溢類科目用哪個(gè)?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。