 
                            你好,可以的,對(duì)方給你開(kāi)收據(jù),500以內(nèi)不需要發(fā)票。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)找了個(gè)人,給我們安裝設(shè)備,一共300塊錢,和對(duì)方要了身份證復(fù)印件,這種情況可以直接記入管理費(fèi)-人工費(fèi)嗎,稅錢抵扣?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
我想要咨詢一下,我們是完成一個(gè)個(gè)裝修項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入的。通過(guò)購(gòu)買設(shè)備和一些輔材,請(qǐng)勞動(dòng)工人提供勞務(wù),完成裝修項(xiàng)目。老板為了省錢,現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務(wù)費(fèi)是從公賬轉(zhuǎn)錢到老板個(gè)人卡然后直接從個(gè)人卡上支出去給供應(yīng)商和工人的,勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅,我想要問(wèn)一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用。現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款-股東金額非常大,
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時(shí)工購(gòu)買的雇主責(zé)任險(xiǎn)可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?但是臨時(shí)工我們不做工資申報(bào)個(gè)稅的,這種情況的可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎??老師,我這邊不做臨時(shí)工不做申報(bào)個(gè)稅,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,入賬就直接計(jì)入管理費(fèi)用~福利費(fèi)可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說(shuō)的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行來(lái)自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍(lán)暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-01-0913:31你還,如果電視機(jī)安裝在公司會(huì)所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),如果是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi),即入管理費(fèi)用-招待費(fèi)齊紅(答疑老師)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣共2條回復(fù)老師,這是你上次回答我的
 
                我們預(yù)付貨款,采購(gòu)庫(kù)存商品,也有采購(gòu)未付款的,也就是同一個(gè)供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅銷售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思???
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬(wàn)多元.計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄
委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請(qǐng)問(wèn)還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在沒(méi)什么業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們實(shí)際購(gòu)買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開(kāi)成勞保用品和辦公用品,這樣有沒(méi)有問(wèn)題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請(qǐng)董孝彬老師回答 我有個(gè)問(wèn)題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問(wèn)題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來(lái)就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來(lái)就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問(wèn)題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來(lái)相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺(jué)在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?


好的謝謝
不用客氣,工作愉快。