你好,實(shí)際抵扣的時候,是這樣做分錄?
老師管理費(fèi)用稅盤維護(hù)費(fèi)560這月抵扣。我做了借:管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)560借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅。我還需要把這個減免560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師好,小規(guī)模公司,那個稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi), 付款時:借一管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 貸一庫存現(xiàn)金 抵扣時:借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這樣做可以嗎?
老師你好,稅控盤維護(hù)費(fèi)去年已經(jīng)月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,那今年抵扣這個維護(hù)費(fèi) 還可以寫借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸管理費(fèi)用嗎
老師,今年稅控盤交了300塊錢的維護(hù)費(fèi),這個錢直接記到管理費(fèi)用可以嗎?記到管理費(fèi)用之后,還可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個適用累計(jì)預(yù)扣法 有個是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上