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Q

老師您好!今年發(fā)生的稅控盤技術(shù)維護費,由于本月沒有要繳納的稅費,所以不能抵扣,請問老師,可以在明年做管理費用的沖減嗎?

2020-12-09 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-09 16:39

你好,可以的,可以留置明年扣除

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快賬用戶5141 追問 2020-12-09 16:40

請問怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 16:57

你好,抵扣時,借應交稅費--應交增值稅,貸以前年度損益調(diào)整,

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快賬用戶5141 追問 2020-12-09 17:03

請問老師,借方的應交增值稅的明細科目是什么?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 17:08

你好,你們是一般納稅人,借應交稅費--應交增值稅(減免稅款)

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快賬用戶5141 追問 2020-12-09 17:10

這樣的話,減免稅款期末會產(chǎn)生余額啊,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-12-09 17:17

你好,期末可以這樣處理, 借應交稅費--未交增值稅, 貸應交稅費--應交增值稅(減免稅款)

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快賬用戶5141 追問 2020-12-09 17:20

未交增值稅里面有余額,沒有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 17:23

你好,這個沒有問題,一般期末都是結(jié)轉(zhuǎn)到這里, 借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費--未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-12-09 17:23

下個月繳交時, 借應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶5141 追問 2020-12-09 17:25

老師,沒太看懂~技術(shù)維護費不需要繳納啊,為什么貸銀行存款呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 17:26

你好,這個是平時需要繳交增值稅時, 期末都是結(jié)轉(zhuǎn)到這里, 借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費--未交增值稅 下個月繳交時, 借應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款

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你好,可以的,可以留置明年扣除
2020-12-09
你好 各地情況不一樣 有的不行 填寫時有提示 看一下?
2023-01-05
你好,現(xiàn)在可以抵扣的,可以。
2021-07-08
需要交增值稅時候抵減,隨時都可以
2021-03-08
可以的,可以抵扣的。
2022-04-01
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