你好 你這個(gè)已經(jīng)調(diào)整了,那么請(qǐng)問一下,你進(jìn)項(xiàng)的稅額跟你賬上的數(shù)字能對(duì)上嗎
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
有出口有內(nèi)銷,4月留抵稅額在5月直接退回賬上了,那這筆稅額在申報(bào)5月增值稅報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,賬上有筆待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10.41一直掛著,而在2022年10月增值稅申報(bào)時(shí)已在申報(bào)表格里轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這筆賬現(xiàn)在怎么調(diào)整
就多出一筆掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.41 ,2022.10申報(bào)增值稅時(shí)把10.41直接作為進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,但是10月份賬里沒有做待抵進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄
老師 ,2月份申報(bào)時(shí)候有個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000,一直在申報(bào)表上,但是賬上沒體現(xiàn)這筆,我這個(gè)月把這邊做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方4000了,申報(bào)表2月已經(jīng)體現(xiàn)過有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000了。本月這個(gè)4000怎么處理?
請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬(wàn),股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌模F(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)?yè)Q了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎