你好; 需要繳納的; 萬分之五繳納的?
老師,你好,公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家公司,受讓方需要交納印花稅嗎?稅目是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書鋸嗎
老師,我想問一下,我們公司受讓100萬股權(quán),對方還沒出資,以零元轉(zhuǎn)讓。還需要繳納印花嗎?怎么交呢?
老師,合伙企業(yè)的投資人把持有的股份轉(zhuǎn)讓出去,需要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅嗎?
老師,我們公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,出讓方和受讓方需要怎么申報印花稅?
老師,請問我公司是合伙企業(yè),今年股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們是受讓方,需要交印花稅嗎
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)嗎,合同轉(zhuǎn)讓款是4000萬元,就按4000萬元申報嗎
你好1;? 是的;按照這個來報哈; 對的
還需要叫什么稅嗎
你好 ;就是印花稅哈; 沒有其他的稅種了