你好,你看一下你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面,確認(rèn)了嗎?
短信內(nèi)容提醒:完善資料,秒提79000,點(diǎn) http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 辦理 .急用錢(qián)給貨款腦子一熱就點(diǎn)了進(jìn)去 當(dāng)時(shí)很高興以為自己的微粒貸開(kāi)通了 顯示額度二十萬(wàn) 填寫(xiě)內(nèi)容也很簡(jiǎn)單 高興之下想了一個(gè)晚上沒(méi)睡覺(jué) 在腦子昏昏狀態(tài)也沒(méi)認(rèn)真思考這個(gè)網(wǎng)站真假就簽了協(xié)議手機(jī)屏幕上,以為這樣就可以馬上提二十萬(wàn)結(jié)果顯示要跟客服聯(lián)系拿提款密碼要交一萬(wàn)多的印花稅看看有沒(méi)有償還能力交完印花稅馬上給密碼提現(xiàn) 印花稅也退還給我,接下來(lái)我說(shuō)我不借了取消吧我說(shuō)沒(méi)見(jiàn)過(guò)一家這樣要密碼還要先給錢(qián)的 然后我在說(shuō)話就禁止發(fā)消息了,在找聊天記錄也不見(jiàn)了。然后我就感覺(jué)被騙了我到百度一查結(jié)果好多人都跟我有一樣被騙 有幾千塊的 有一萬(wàn)多的 我今天舉報(bào)是想通過(guò)你們把這個(gè)網(wǎng)站的人抓起來(lái)不要讓更多人被騙了在。我現(xiàn)在錢(qián)沒(méi)拿到 軟件系統(tǒng)顯示了我每月都要還相對(duì)等的錢(qián),合同簽字 可我沒(méi)拿到錢(qián)我想問(wèn) 這合同有用嗎?他要是拿合同打電話威脅我怎么辦、要崩潰狀態(tài)。我是做外貿(mào)的因?yàn)榭蛻魢?guó)家匯率問(wèn)題現(xiàn)在打不了款我只能先用自己分錢(qián)給工廠所以無(wú)奈之下才選擇。希望偵破保密我的信息謝謝
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫(xiě)個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類(lèi)的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,個(gè)稅更換電腦后,在新電腦上顯示在職人員0人,故重新采集了個(gè)人信息,但是操作失誤,把受雇類(lèi)型選擇了其他,且報(bào)送成功。這是時(shí)候上網(wǎng)查詢,知道需要把舊電腦的個(gè)稅資料拷貝過(guò)來(lái),但是拷貝之后,新電腦上顯示人員采集信息正常,但是個(gè)人個(gè)稅手機(jī)端卻顯示人員已離職,這是什么情況?應(yīng)該怎么辦?如果我在新電腦重新錄入人員信息,把受雇類(lèi)型填寫(xiě)雇員,且任職日期填寫(xiě)上呢?會(huì)恢復(fù)正常嗎?我查詢說(shuō)人員受雇類(lèi)型選其他的話,代表沒(méi)有受雇我關(guān)系
老師你好申報(bào)系統(tǒng)一直顯示預(yù)填數(shù)與認(rèn)證不相符怎么辦呢?手動(dòng)填寫(xiě)上去會(huì)導(dǎo)致什么后果呢
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒(méi)有變化,就是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤(rùn)總額是對(duì)的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫(xiě)啊
老師您好,我收到購(gòu)進(jìn)貨物電子增值稅專(zhuān)票備注欄里寫(xiě)我方銀行賬號(hào)信息不對(duì),那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開(kāi)具?還有電子發(fā)票購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說(shuō)2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開(kāi)辦的,注冊(cè)資金500萬(wàn),實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬(wàn),這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊(cè)資金繳足,這種理解對(duì)吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒(méi)收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒(méi)在經(jīng)營(yíng)(大概2024年七八月份有了?;C后才開(kāi)始經(jīng)營(yíng)),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒(méi)操作過(guò),分錄后面也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒(méi)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專(zhuān)門(mén)計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
手動(dòng)填寫(xiě)上去,要么你申報(bào)不了,要么你到時(shí)候清不了卡。
已經(jīng)確認(rèn)了
你是在勾選平臺(tái)還是電子稅務(wù)局里面的。
電子稅務(wù)局里面
電子稅務(wù)局里面認(rèn)證的,你稍晚一會(huì)再試吧。
24小時(shí)之后再試下的
是不能手動(dòng)填上去的,對(duì)嗎?老師
可以手動(dòng)填寫(xiě),但是你手動(dòng)填寫(xiě)的他能比對(duì)通過(guò)嗎?只要能比對(duì)通過(guò)就行,在附表二的35欄里面。
能申報(bào),但是不曉得能否開(kāi)票
你好,他出來(lái)比對(duì)了嗎?如果沒(méi)有的話,可以正常開(kāi)。
申報(bào)時(shí)會(huì)顯示與認(rèn)證數(shù)不相符,不知道該報(bào)還是不應(yīng)該報(bào)
建議你稍晚一會(huì)再申報(bào)試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。