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您好老師,請問企業(yè)跨區(qū)域預繳增值稅,當月(2023年1月)開的發(fā)票當時只交增值稅及附加稅漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨申報補繳企業(yè)所得稅可以嗎,稅款所屬期不一致沒事吧?

2023-06-13 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 17:12

同學你好 這個可以的

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同學你好 這個可以的
2023-06-13
您好,這個是可以的,可以這樣
2023-06-13
同學你好 這個可以的
2023-06-13
企業(yè)所得稅是九月末計提的
2023-09-13
您好,對的,這個沒有遞減所得稅,預交增值稅的
2024-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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