未交信息里面,你看一下有嗎。
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
老師幫我看一下,跨區(qū)域預繳稅款,合同總價是490000萬,昨天先開了9萬,今天預繳稅款,所屬期是選擇的9月,對嗎,增值稅附加稅,和企業(yè)所得稅,這個數(shù)是對的嗎,我怕錯了不好改,我們是一般納稅人,選擇的是小型微利,
老師您好,我9月27開的票,外地的項目,跨區(qū)域預繳,開了外管證,昨天申報了后,網(wǎng)怎么都不行,沒交成,今天10月1交,只看到了增值稅附加稅,企業(yè)所得稅繳款找不到了,
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
建筑施工企業(yè),6月份外地項目開票沒有在6月跨區(qū)域預繳,而是今天7.1號跨區(qū)域預繳申報繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預繳分錄做到幾月份?增值稅申報的時候這個預繳應當填附表嗎?
個體戶,沒報工資薪金工人用申報個稅嗎?我們個體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個稅
老師,推廣服務(wù)費,開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債 這兩個科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負債表成負數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
點查詢點不動,
我剛剛看到繳款失敗處理里面有個企業(yè)所得稅,但是解鎖后就看不到了
老師,我9月開票10月1交稅還是預繳吧
顯示就只交了增值稅附加稅
屬于預繳 申報及打印里面找下有這個企業(yè)所得稅的嗎
我查了沒查到呢,昨天我申報了企業(yè)所得稅的,之前我還看到一眼,找不到了還能重新申報嗎,
這是昨天申報的所得稅
看一下選擇的所屬期是正確的嗎?
稅款所屬期止9月30號是不是不算預繳了呀
屬于的,只要次月15號之前都屬于