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老師您好,請問小規(guī)模企業(yè)19年底開的普票,代理記賬忘了作廢發(fā)票了,1月做了增值稅和企業(yè)所得稅稅款繳納,現(xiàn)在可以作廢跨年發(fā)票并申請退稅嗎?

2020-12-08 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-08 14:56

可以,這個可以,開紅字發(fā)票,這個一般是抵減后面需要交增值稅退稅少

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快賬用戶2266 追問 2020-12-08 14:59

老師,一般都不需要交增值稅怎么辦啊?季度不超30萬

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齊紅老師 解答 2020-12-08 15:07

那去稅局申請退稅吧這個

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快賬用戶2266 追問 2020-12-08 15:09

企業(yè)所得稅需要在匯繳時候能辦理退稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-08 15:17

這個是增值稅的,不是所得稅,你可以去申請這個增值稅抵減所得稅這個稅也可以,之前我看學(xué)員反饋有的是這樣,不退稅,可以跨稅種抵減,

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齊紅老師 解答 2020-12-08 15:17

這個退稅是這個現(xiàn)在就可以去申請,你們那邊要是可以退稅話,

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可以,這個可以,開紅字發(fā)票,這個一般是抵減后面需要交增值稅退稅少
2020-12-08
你好不可以退回的,繳納就是繳納了
2022-04-20
你好,正常繳納的,然后在一月份紅沖,它屬于2023年的收入了
2023-01-16
您好, 已經(jīng)抵扣的發(fā)票和跨月的發(fā)票不能作廢,可以開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期的收入 收入的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
2020-08-31
你好,可以統(tǒng)一在1季度處理
2022-01-16
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