同學(xué)你好 你們代收代付的嗎
老師,我們是建筑公司,然后開(kāi)票100萬(wàn)是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專(zhuān)門(mén)民工工資專(zhuān)戶(hù)來(lái)對(duì)外發(fā)工資,開(kāi)票100萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放了98萬(wàn),其中有2萬(wàn)的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會(huì)計(jì)分錄是不是第一筆開(kāi)票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
我們是工程類(lèi)公司,然后我們工程完工了,然后開(kāi)出發(fā)票,但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi),管理費(fèi)剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開(kāi)出去的票是按合同價(jià)款開(kāi)的,收到的錢(qián)不對(duì),然后對(duì)方也不給我們開(kāi)水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個(gè)要怎么入賬,全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師,我們是物業(yè)公司,每月底我會(huì)計(jì)提水費(fèi)(按工程部抄表數(shù)),然后次月初工程部會(huì)提交一筆預(yù)付水費(fèi)的流程,交了水費(fèi)收到發(fā)票,再提交一筆沖賬流程,那我的賬務(wù)處理是不是也要有三個(gè)環(huán)節(jié)
老師,我們是物業(yè)公司,每月底我會(huì)計(jì)提水費(fèi)(按工程部抄表數(shù)),然后次月初工程部會(huì)提交一筆預(yù)付水費(fèi)的流程,交了水費(fèi)收到發(fā)票,再提交一筆沖賬流程,那我的賬務(wù)處理是不是也要有三個(gè)環(huán)節(jié),怎么編分錄呢
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬(wàn),然后在7月份回來(lái)發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢(qián)了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無(wú)收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
不是的,進(jìn)成本的水費(fèi)
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
但是我計(jì)提的時(shí)候是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款
我能不能預(yù)付環(huán)節(jié)不體現(xiàn),等拿到發(fā)票有沖賬流程的時(shí)候直接沖減我的其他應(yīng)付款
同學(xué)你好 這個(gè)可以的