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甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為400萬元,該公司年購貨金額為350萬元。乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為300萬元,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,該公司年購貨金額為250萬元,以上金額均不含增值稅,購貨均取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。此時,假設(shè)甲公司有機(jī)會合并乙公司,且是否合并乙公司對自身經(jīng)營基本沒有影響。[工作要求]請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
4.(3分)甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,適3%的增值稅征收率,年應(yīng)稅銷售額350萬元,該公司購貨金額為325萬元。另有乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率,年應(yīng)稅銷售額為250萬元,該公司購貨金額為225萬元(以上金額均不含增值稅)此時,假設(shè)甲公司有機(jī)會合并乙公司,且是否合并乙公司對自身經(jīng)營基本沒有影響。合并之后可以登記為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。 方案一:甲公司不與乙公司合并; 方案二:甲公司與乙公司合并為集團(tuán)公司,且為一般納稅人。 要求:不考慮其他情況,從增值稅角度比較兩種方案的優(yōu)劣。
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含悅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為20萬元(含稅)。此時,假設(shè)A公司有機(jī)會合并B公司,且是否合并對A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為1
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為280萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為220萬元(含稅)。此時,假設(shè)A公司有機(jī)會合并B公司,且是否合并對A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為13%
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為280萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為220萬元(含稅)。此時,假設(shè)A公司有機(jī)會合并B公司,且是否合并對A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為13%
初級考試有幾套試卷呀?
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
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老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
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