銀行需要算什么業(yè)務(wù)的?
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為400萬元,該公司年購貨金額為350萬元。乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為300萬元,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,該公司年購貨金額為250萬元,以上金額均不含增值稅,購貨均取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。此時(shí),假設(shè)甲公司有機(jī)會(huì)合并乙公司,且是否合并乙公司對(duì)自身經(jīng)營基本沒有影響。[工作要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
4.(3分)甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,適3%的增值稅征收率,年應(yīng)稅銷售額350萬元,該公司購貨金額為325萬元。另有乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率,年應(yīng)稅銷售額為250萬元,該公司購貨金額為225萬元(以上金額均不含增值稅)此時(shí),假設(shè)甲公司有機(jī)會(huì)合并乙公司,且是否合并乙公司對(duì)自身經(jīng)營基本沒有影響。合并之后可以登記為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。 方案一:甲公司不與乙公司合并; 方案二:甲公司與乙公司合并為集團(tuán)公司,且為一般納稅人。 要求:不考慮其他情況,從增值稅角度比較兩種方案的優(yōu)劣。
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含悅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為20萬元(含稅)。此時(shí),假設(shè)A公司有機(jī)會(huì)合并B公司,且是否合并對(duì)A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為1
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為280萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為220萬元(含稅)。此時(shí),假設(shè)A公司有機(jī)會(huì)合并B公司,且是否合并對(duì)A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為13%
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為280萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為220萬元(含稅)。此時(shí),假設(shè)A公司有機(jī)會(huì)合并B公司,且是否合并對(duì)A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為13%
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳