土地增值稅應(yīng)稅收入=營(yíng)改增前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入%2B營(yíng)改增后轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的不含增值稅收入
老師,請(qǐng)問(wèn),2019年10月,出租營(yíng)改增之前的房屋取得租金含稅收入52500,怎么計(jì)算增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)房企預(yù)售期的預(yù)征土增稅計(jì)算公式是:1.收入/(1+9%)*預(yù)征率還是2.{收入-收入/(1+9%)*3%}*預(yù)征率呢還是3.(收入+土地款*9%)?(1+9%)*預(yù)征率呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,土增稅清算,涉及營(yíng)改增前后,請(qǐng)問(wèn)收入怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,土增稅清算,涉及營(yíng)改增前后,請(qǐng)問(wèn)收入怎么計(jì)算呢?營(yíng)改增前按照含營(yíng)業(yè)稅的金額作為收入的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)界限是以合同日期為準(zhǔn)還是發(fā)票日期為準(zhǔn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,土增稅清算,涉及營(yíng)改增前后,請(qǐng)問(wèn)收入怎么計(jì)算呢?營(yíng)改增前發(fā)票金額就是合同金額對(duì)吧?所以不存在以發(fā)票為準(zhǔn)還是以合同為準(zhǔn)的情況對(duì)嗎?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開(kāi)具多少的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問(wèn)深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專(zhuān)票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣(mài)房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?