你好 一般納稅人的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),2019年10月,出租營(yíng)改增之前的房屋取得租金含稅收入52500,怎么計(jì)算增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn),2019年10月,出租營(yíng)改增之前的房屋取得租金含稅收入52500,怎么計(jì)算增值稅 一般納稅人
賈某從2019年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的租金收入(不含增值稅))為3 000元;7月份發(fā)生房屋的維修費(fèi)1 600元,不考慮其他稅費(fèi)。計(jì)算賈某2019年出租房屋應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
6、11 月 5 日,A 公司取得 2018 年購(gòu)入 A 房屋的出租含稅收入 54500 元。取得 2013 年購(gòu)入的 B 房屋的出租含稅收入 31500 元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。以銀行存款收訖。請(qǐng)計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅并編寫(xiě)其會(huì)計(jì)分錄。
1.個(gè)人出租房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,計(jì)算房屋出租所得可扣除的稅費(fèi)不包括本次出租繳納的增值稅。 2.個(gè)人轉(zhuǎn)租房屋的,其向房屋出租方支付的租金及增值稅額,在計(jì)算轉(zhuǎn)租所得時(shí)予以扣除。辛苦老師分別舉個(gè)例子吧
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
是的,老師
52500/1.05*5% 你好 這個(gè)就是增值稅的