同學(xué),你好
借:費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)

老師,你好。請(qǐng)問(wèn)下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額,然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請(qǐng)問(wèn)下這是什么情況呢
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
我們公司前幾年一直都有增值稅留底,這個(gè)月才消化完,之前有留底退稅的時(shí)候一直都沒(méi)有在賬上有賬務(wù)處理。這個(gè)月剛好消化完留抵退稅,還要交一部分的增值稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,您好!公司購(gòu)買(mǎi)衣服捐贈(zèng)公益分錄怎么做
農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)有未分配利潤(rùn),注銷(xiāo)時(shí)要繳納所得稅嗎,利潤(rùn)利于實(shí)收資本
怎么在電子稅務(wù)局開(kāi)票顯示地址的地方,改注冊(cè)地信息地址
你好老師,新增的店面裝修102萬(wàn),到第四季度怎么計(jì)算申報(bào)房產(chǎn)稅?以前是3195800,申報(bào)金額6711.18
請(qǐng)問(wèn)工程質(zhì)量檢測(cè)單位,要繳納印花稅嗎?
老師,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的一個(gè)新飾品,是一個(gè)手鐲。但是進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票只能取得個(gè)人抬頭的。這個(gè)是正常申報(bào)免增值稅,還是視同內(nèi)銷(xiāo)按13個(gè)點(diǎn)處理呢
老師,我們不是生產(chǎn)電動(dòng)摩托車(chē)的,我們的客戶是生產(chǎn)電動(dòng)摩托車(chē)的,我們生產(chǎn)電動(dòng)摩托車(chē)的配件,客戶硬要我們買(mǎi)了10多萬(wàn)的車(chē),客戶要給我們開(kāi)票,那我們賣(mài)出去的話,要開(kāi)票交稅嗎
免稅的儲(chǔ)值卡發(fā)票怎么入賬做分錄
老師,你好稅局通知更正高企研發(fā)費(fèi)用入產(chǎn)成品可以全額數(shù)嗎?后期不打算做高企了
幾千元的裝修工程款入什么科目


什么費(fèi)用呢?原始憑證付啥呢