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老師好!請問做賬結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,這個金額如何計算?謝謝!

2023-06-09 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-09 16:57

你好,這個是你認(rèn)證的發(fā)票上面的稅額。

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你好,這個是你認(rèn)證的發(fā)票上面的稅額。
2023-06-09
借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-10-21
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
需要做 但是分錄不對 進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-22
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 這步不對的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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