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請問轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎

2022-10-26 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-26 11:16

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 11:21

下一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下一步如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 11:22

第二個(gè)分錄反了

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:24

對的,是的,第二個(gè)分錄做反了,反過來就可以了。

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 11:46

比如挖機(jī)的折舊,在折舊表里沒有項(xiàng)目用在那個(gè)項(xiàng)目,可以做賬時(shí),直接分在使用的項(xiàng)目上嗎,還是需要有個(gè)什么說明了

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:49

可以的,可以自己做一個(gè)折舊表。

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 11:52

是之前總的做了這么個(gè)折舊表,沒有寫用在那個(gè)項(xiàng)目,可以做賬直接分在使用的項(xiàng)目不

是之前總的做了這么個(gè)折舊表,沒有寫用在那個(gè)項(xiàng)目,可以做賬直接分在使用的項(xiàng)目不
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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:55

哦,那你做賬務(wù)處理的時(shí)候能分出來就行。

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:55

或者在這個(gè)表格里面?zhèn)渥⒑昧藥自路菔悄膫€(gè)項(xiàng)目在用。

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 12:00

好的,還有一個(gè)情況是,之前預(yù)付了修理費(fèi),沒有明確在那個(gè)項(xiàng)目上,現(xiàn)在收到了修理發(fā)票,發(fā)票沒有備注項(xiàng)目名稱,做賬需要弄了什么單,來說明用在這個(gè)項(xiàng)目上嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-26 12:00

你好,那你現(xiàn)在確定是用在哪個(gè)項(xiàng)目上的嗎?

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 12:01

現(xiàn)在可以,問項(xiàng)目上人就知道了

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齊紅老師 解答 2022-10-26 12:02

你好,那你就自己備注一下某某項(xiàng)目發(fā)生的維修費(fèi)。

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快賬用戶5880 追問 2022-10-26 12:06

就是直接在憑證上,分到這個(gè)項(xiàng)目上就可以了嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-26 12:07

可以的,可以這么做的。

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-10-26
您好!這樣操作是正確的
2021-03-25
你好,月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票入賬的時(shí)候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-05-11
沒認(rèn)證按照最后一種 借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000
2023-11-02
認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就要那樣做的
2024-11-25
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