福利費(fèi) ?需要合并的工資薪金算個(gè)稅 工資的14%的抵扣企業(yè)所得稅 支付的次月申報(bào)個(gè)稅
報(bào)銷(xiāo)員工電話費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?計(jì)入福利費(fèi)匯算清繳可以全額扣除吧?是不是哪月開(kāi)發(fā)票了就個(gè)稅申報(bào)到哪一月?
公司給一個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)旅游費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)申報(bào)個(gè)稅,企業(yè)匯算清繳可以全額稅前扣除還是按照工資薪金14%比例扣除?
員工個(gè)人生病住院,取得發(fā)票,和拔牙齒的取得普票,可以匯算清繳全額扣除吧,職工福利費(fèi)項(xiàng)目,需要填報(bào)銷(xiāo)單,還是會(huì)計(jì)做賬附憑證后面?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答,感謝您
領(lǐng)導(dǎo)組織員工聚餐,取得了餐飲費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是不是可以計(jì)入職工福利費(fèi)呀。打算先入費(fèi)用,過(guò)倆月支付報(bào)銷(xiāo)款,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呀
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒(méi)有了,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒(méi)有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷(xiāo)售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷(xiāo)售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷(xiāo)售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱(chēng)可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱(chēng)可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開(kāi)票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫(xiě)分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。? 成本問(wèn)題總結(jié)我還沒(méi)有寫(xiě),老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門(mén)做手工數(shù)據(jù)嗎?