你好;? ? 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸 以前年度損益調(diào)整 ;結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
匯算清繳收到退稅怎么做賬務(wù)處理啊
老師,匯算清繳時(shí)之前年工資沒有發(fā)放完匯算清繳時(shí)要轉(zhuǎn)回,匯算清繳后又發(fā)了,要做什么賬務(wù)處理
老師,匯算清繳退稅怎么做賬務(wù)處理?
匯算清繳之后辦理了退稅要怎么做賬務(wù)處理呀
老師,我們23年匯算清繳后需要退稅,這個(gè)退的部分怎么做賬務(wù)處理呢?
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來(lái)拒絕,說等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過來(lái)就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我查百度,看到有一種說法說企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的就不需要經(jīng)過這個(gè)科目,這說法是真的嗎?我們公司是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,應(yīng)該跟這兩個(gè)不一樣的吧?
你好1;? ?是的;這個(gè)說法是對(duì)的;? ?企業(yè)會(huì)計(jì)制度有以前年度損益調(diào)整科?
企業(yè)會(huì)計(jì)制度跟企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不一樣的吧?
科目會(huì)有差異; 這個(gè)? 做賬是沒有什么區(qū)分的?
所以說企業(yè)會(huì)計(jì)制度也是要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是嗎?
你好;對(duì)的;還是走這個(gè)科目核算的??
我還有個(gè)問題想問,如果我收到一張費(fèi)用類發(fā)票,是物業(yè)管理費(fèi)的,4~6月的管理費(fèi),需要攤銷嗎?金額只有600多
你好; 需要分?jǐn)偟?;需要的;?quán)責(zé)發(fā)生制??
金額這么小也要分?jǐn)傃?,我之前都沒分?jǐn)傄瑫?huì)不會(huì)有問題呢?還有分?jǐn)偟脑捯趺醋鲑~呢
你好; 對(duì)的; 都是要考慮分?jǐn)偣? ??
那要怎么做賬呢
你好; 借預(yù)付賬款貸銀行存款; 按月分?jǐn)?:借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款? ?
那4~6月,我5月份支付的,做進(jìn)賬里的話,4月和5月入5月的賬,6月份入預(yù)付,下個(gè)月再?zèng)_,這樣做可以嗎
但是物業(yè)管理費(fèi)是員工先墊付的,下個(gè)月才報(bào)銷,這樣又要攤銷,咋搞
你好 ;? ? ? ?是的; 可以開這樣哈??
如果是員工先墊付的話,做賬是不是借管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)200和預(yù)付賬款100,貸其他應(yīng)付款-員工300,下個(gè)月:借預(yù)付賬款100,貸:預(yù)付賬款,這樣做?
你好;? 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 ;? ?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款? ?
不是說要攤銷嗎。如果加上攤銷還有員工報(bào)銷的話,要怎么做呢?借管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)200和預(yù)付賬款100,貸其他應(yīng)付款-員工300,下個(gè)月:借管理費(fèi)用100,貸:預(yù)付賬款,這樣做有沒問題
就是給你做的攤銷分錄哈 ;? 第一筆是每月分?jǐn)偟慕痤~;? 第二筆是支付的總額? ?、你若按你寫的做也可以;自己吧金額列清楚 ; 就是相對(duì)復(fù)雜一些? ?