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匯算清繳之后辦理了退稅要怎么做賬務(wù)處理呀

2023-06-08 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 10:17

你好;? ? 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸 以前年度損益調(diào)整 ;結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 10:20

我查百度,看到有一種說法說企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的就不需要經(jīng)過這個(gè)科目,這說法是真的嗎?我們公司是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,應(yīng)該跟這兩個(gè)不一樣的吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:21

你好1;? ?是的;這個(gè)說法是對(duì)的;? ?企業(yè)會(huì)計(jì)制度有以前年度損益調(diào)整科?

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 10:22

企業(yè)會(huì)計(jì)制度跟企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不一樣的吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:24

科目會(huì)有差異; 這個(gè)? 做賬是沒有什么區(qū)分的?

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 10:25

所以說企業(yè)會(huì)計(jì)制度也是要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:26

你好;對(duì)的;還是走這個(gè)科目核算的??

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 10:36

我還有個(gè)問題想問,如果我收到一張費(fèi)用類發(fā)票,是物業(yè)管理費(fèi)的,4~6月的管理費(fèi),需要攤銷嗎?金額只有600多

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:40

你好; 需要分?jǐn)偟?;需要的;?quán)責(zé)發(fā)生制??

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 10:42

金額這么小也要分?jǐn)傃?,我之前都沒分?jǐn)傄瑫?huì)不會(huì)有問題呢?還有分?jǐn)偟脑捯趺醋鲑~呢

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:45

你好; 對(duì)的; 都是要考慮分?jǐn)偣? ??

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 10:46

那要怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:50

你好; 借預(yù)付賬款貸銀行存款; 按月分?jǐn)?:借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款? ?

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 11:10

那4~6月,我5月份支付的,做進(jìn)賬里的話,4月和5月入5月的賬,6月份入預(yù)付,下個(gè)月再?zèng)_,這樣做可以嗎

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 11:13

但是物業(yè)管理費(fèi)是員工先墊付的,下個(gè)月才報(bào)銷,這樣又要攤銷,咋搞

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:13

你好 ;? ? ? ?是的; 可以開這樣哈??

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 11:32

如果是員工先墊付的話,做賬是不是借管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)200和預(yù)付賬款100,貸其他應(yīng)付款-員工300,下個(gè)月:借預(yù)付賬款100,貸:預(yù)付賬款,這樣做?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:32

你好;? 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 ;? ?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款? ?

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快賬用戶7484 追問 2023-06-08 18:11

不是說要攤銷嗎。如果加上攤銷還有員工報(bào)銷的話,要怎么做呢?借管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)200和預(yù)付賬款100,貸其他應(yīng)付款-員工300,下個(gè)月:借管理費(fèi)用100,貸:預(yù)付賬款,這樣做有沒問題

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齊紅老師 解答 2023-06-08 18:12

就是給你做的攤銷分錄哈 ;? 第一筆是每月分?jǐn)偟慕痤~;? 第二筆是支付的總額? ?、你若按你寫的做也可以;自己吧金額列清楚 ; 就是相對(duì)復(fù)雜一些? ?

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2023-06-08
你好,匯算清繳后 ,退稅的賬務(wù)處理是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2023-05-09
企業(yè)銀行存款貸、應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2021-10-18
你好;? ?? 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸 以前年度損益調(diào)整 ;結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ?
2022-10-28
匯算清交調(diào)增然后紅沖計(jì)提的,在今年在計(jì)提,相當(dāng)于是今年的工資。
2022-03-29
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