這個(gè)是計(jì)入職工福利費(fèi)。發(fā)票是開給個(gè)人的,不能在公司報(bào)銷的

老師,請(qǐng)問一下租房子的人不是公司的人,但是繳費(fèi)是法人繳費(fèi),電費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人名字。這個(gè)可以用來做賬嘛?或者用來做職工福利費(fèi),職工福利費(fèi)是不是必須申報(bào)了個(gè)稅的才能做福利費(fèi)??
請(qǐng)問老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
請(qǐng)問老師:公司為員工和房東簽租賃合同與公司員工和房東簽租賃合同有什么區(qū)別?對(duì)方是個(gè)體,不能開發(fā)票,都要計(jì)入職工的福利費(fèi)。申報(bào)個(gè)稅是嗎?
老請(qǐng)請(qǐng)問我公司給領(lǐng)導(dǎo)租房子,計(jì)算為職工福利對(duì)吧?還有取得的發(fā)票是個(gè)人開具的,開具的發(fā)票產(chǎn)生的稅費(fèi)公司能不能進(jìn)行報(bào)銷?
公司給員工租房子,但是這個(gè)租房的房租都是從公司賬戶付給對(duì)方,而且對(duì)方也開具發(fā)票給我們公司的呢?這個(gè)發(fā)票能當(dāng)做公司費(fèi)用嗎?還是必須當(dāng)做福利費(fèi)申報(bào)工資嗎?我們收到這個(gè)發(fā)票的分錄怎么寫,請(qǐng)寫出分錄,謝謝
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?


好的謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利