你好,同學(xué)。 你是按你的收入-分包款,差額作為計(jì)稅依據(jù)預(yù)交相關(guān)稅的。 80萬不屬于你們什么意思,你這150-70,80不就是你的?
我們公司在外地做了一項(xiàng)工程,工程項(xiàng)目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個(gè)比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計(jì),我們屬于建筑服務(wù),可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個(gè)80萬的增值稅怎么交
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬預(yù)交?
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬預(yù)交?
我們分包了某建筑公司的綠化項(xiàng)目,合同簽訂為含稅價(jià)格60萬,至少我們給對方開了25萬普通增值稅發(fā)票,現(xiàn)在工程完了,對方要求我們支付他們9個(gè)點(diǎn)的建安稅,這合法嗎
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項(xiàng)目,然后分了一個(gè)清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個(gè)月在農(nóng)民工預(yù)儲金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請問我該如何做賬?由誰開發(fā)票給我們?我們需不需要申報(bào)個(gè)稅
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?