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我們公司在外地做了一項(xiàng)工程,工程項(xiàng)目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個(gè)比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計(jì),我們屬于建筑服務(wù),可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個(gè)80萬的增值稅怎么交

2020-12-27 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-27 09:31

你好,同學(xué)。 你是按你的收入-分包款,差額作為計(jì)稅依據(jù)預(yù)交相關(guān)稅的。 80萬不屬于你們什么意思,你這150-70,80不就是你的?

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你好,同學(xué)。 你是按你的收入-分包款,差額作為計(jì)稅依據(jù)預(yù)交相關(guān)稅的。 80萬不屬于你們什么意思,你這150-70,80不就是你的?
2020-12-27
你好,參考一下方式 1.適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能幫到你,祝你生活愉快!
2021-08-19
同學(xué)你好 差額納稅的是5%才對
2021-08-19
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-07
你好,你之前的會(huì)計(jì)意思應(yīng)該是差額計(jì)稅,減去分包款后去計(jì)稅,所以不用交增值稅了。
2024-06-05
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