同學你好 差額納稅的是5%才對
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
我們公司在外地做了一項工程,工程項目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計,我們屬于建筑服務,可以差額計稅,現在甲方要求我們去項目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個80萬的增值稅怎么交
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現在我公司去項目所在地預交增值稅,是按100萬全額預交嗎?還是按差額20萬預交?
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現在我公司去項目所在地預交增值稅,是按100萬全額預交嗎?還是按差額20萬預交?
老師,我們有個異地項目,需要預交稅款,假設給甲方開具發(fā)票30萬,我們有個分包給我們開具工程款8萬,分包是小規(guī)模公司,他們不超過10萬不需要預交稅款,那我們預交稅款是還能扣除分包的這個8萬嗎?
老師請教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設設立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領用的原輔料這些應該怎么入賬呢?他們沒有立項
老師,我們公司車間買了臺洗地機,買了一臺冰柜,還有螺桿空壓機,起重機,那個固定資產歸類應該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個模塊查詢企業(yè)所得稅申報了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務要怎么處理?
供應商給單位開具的專票,為什么在電子稅務局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結轉未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調整
老師,不太明白,能講一下我交多少稅嗎?怎么算?
就是20萬除以(1%2B5%)*5% 這樣計算的
外經證預交稅不是只有2%和3%兩個稅率嗎?
預交的話是一般計稅按照2% 簡易計稅按照3%