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請(qǐng)問一般計(jì)稅的留抵稅額可以給簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目欠稅,做留抵退稅么?

2025-05-17 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-17 10:58

您好,不能的,這個(gè)只能給一般的

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快賬用戶8845 追問 2025-05-17 10:59

請(qǐng)問,有相關(guān)政策文件么?

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:03

《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號(hào))等政策規(guī)定,對(duì)納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。同時(shí),根據(jù)112號(hào)文件的規(guī)定,企業(yè)以留抵稅額抵減欠稅,應(yīng)通過紅字,借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅進(jìn)行核算。由此可以看出,企業(yè)抵減的欠稅額,是通過應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目核算的欠稅額。

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快賬用戶8845 追問 2025-05-17 11:05

文件沒有說簡(jiǎn)易計(jì)稅的欠稅不能抵減呀?

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:07

而按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的規(guī)范,未交增值稅明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從應(yīng)交增值稅或預(yù)交增值稅明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅科目核算簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目所發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳和繳納等業(yè)務(wù),如果有欠稅額,在科目的貸方反映。也就是說,通過應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目核算的欠稅額,是一般計(jì)稅方法項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅欠稅額。而簡(jiǎn)易計(jì)稅方法項(xiàng)目產(chǎn)生的增值稅欠稅額,應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅科目來核算。

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快賬用戶8845 追問 2025-05-17 11:08

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:08

不客氣,很高興幫你

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您好,不能的,這個(gè)只能給一般的
2025-05-17
你好!申報(bào)表上是會(huì)抵減的
2024-01-03
你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2021-06-17
同學(xué)你好 對(duì)的 簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣
2022-09-15
你好 簡(jiǎn)易征收的不能抵扣?
2023-10-27
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