費用在10萬以上就需要做長期待攤費用
老師,問一下,我現(xiàn)在在做的是一個小規(guī)模 以后做好了就會轉成一般納稅人性質 現(xiàn)在公司租的房子在裝修 房租是按季支付的 裝修費用也在陸陸續(xù)續(xù)發(fā)生 我應該怎么做帳呢
公司老板跟另外一個股東合股,經(jīng)過商量兩家公司的股東協(xié)議共用我們的展廳;當時我們展廳裝修花了30萬,已經(jīng)全部攤銷完畢,新公司承擔10萬元的裝修款就可以共用展廳;最后就是新公司是不會把這10萬元以實物的形式給付我們公司的,他們經(jīng)過協(xié)議把這10萬元的裝修款轉為我們公司對新公司的投資款就可以了,兩個疑問,這個新公司應付的十萬裝修款如何做分錄,是沖減我原公司的裝修費還是怎么處理?轉為投資款如何做分錄,麻煩老師說一下具體分錄
2018年6月28日, 甲公司對辦公樓進行裝修發(fā)生如下支出:領用生產(chǎn)用原材料實際成本68萬元, 輔助車間勞務112896元, 發(fā)生工資454600元 ,2018年12月26日辦公樓裝修完畢, 達到預定使用狀態(tài)。 甲公司預計下次裝修時間為2024年12月 ,該辦公樓尚可使用年限十年, 預計凈殘值16500元 ,采用直線法計提折舊, 2021年12月31日對辦公樓提前裝修 。 要求: 做出以下會計分錄 ① 裝修領用材料 ②發(fā)生輔助勞務及公司支出 ③交付使用 ④計提年折舊額 ⑤2021年12月重新裝修時 這個題怎么做?
2022年1月1日,小型公司以經(jīng)營租賃方式新租入一處廠房,租期五年,當日,對該廠房進行裝修,發(fā)生以下有關支出零用生產(chǎn)材料六萬元購進該批原材料時,支付的增值稅進項稅額為7800元,輔助生產(chǎn)車間為該裝裝修工程提供勞務支出36000元,有關人員,工資等職工薪酬24000元,2022年十月31日,該廠房裝修完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,小心公司平時未做會計,處理于十月31日,裝修完成后的會計處理如下,借制造費用12萬,貸原材料六萬,生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本36000元,應付職工薪酬24000元,這個分錄對不對?然后如果不對的話,完整的分錄過程是怎么樣的?
公司租入個人房屋做辦公樓,計劃重新裝修一下,如果費用在十萬元以上我應該怎么做帳呢
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負債表的時候應付職工薪酬應該填寫0還是36000?
專業(yè)老師回答:計提工資的時候,應發(fā)工資應不應該把員工遲到的罰款扣了計提呢? 如果沒有扣,那罰款,是不是在發(fā)放的時候計入營業(yè)外收入是稅法的規(guī)定呢
如果裝修費用不是一次性開發(fā)票付清的,怎么做帳?
根據(jù)發(fā)票掛應付賬款
等所有的費用都付清了再轉長攤是吧?那是當月還是次月攤銷呢?
是裝修完成的當月就開始攤銷。
如果十萬以下就借管理費用-辦公費、貸應付帳款?十萬以上就是長期待攤費用、貸應付帳款,同時再做攤銷,借管理費用辦公費、貸長期待攤費用?
是的,就是那樣處理的
那我是按租期攤銷嗎
是的,這個是按月攤銷
如果有確定的金額超過十萬,我是不是可以直接放長期待攤費用不用應付帳款過渡?
你好,這個根據(jù)實際情況來處理,我沒有付款就掛應付賬款,付了款就給我長期待攤費用