你好,附加稅是在附表五里面和增值稅一塊兒的。

老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒(méi)有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫(xiě)附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
你好 小規(guī)模增值稅免稅申報(bào) 去稅局代開(kāi)了專票有預(yù)繳稅款 但是又不能更改報(bào)表 然后附加稅那里也自動(dòng)填寫(xiě)了 提交不了 這個(gè)是怎么弄
增值稅申報(bào)表中,本期銷(xiāo)售額自動(dòng)彈出來(lái)18800,但本期免稅額自動(dòng)彈出來(lái)是0,且是灰色的,無(wú)法更改, 提示本期免稅額應(yīng)該填寫(xiě)18800?3%,而非0,申報(bào)不過(guò)去
你好老師,我辦理了退稅繳回,現(xiàn)在填報(bào)增值稅附表二第22欄是灰色的,手工輸不上,打電話也咨詢了說(shuō)是自動(dòng)帶出來(lái)的,但是稅務(wù)局要求要填報(bào)這一欄,是什么原因?
交通運(yùn)輸過(guò)路費(fèi)發(fā)票的進(jìn)賬填寫(xiě)了附表二8b,但是合計(jì)數(shù)不自動(dòng)變也修改不了,到增值稅主表進(jìn)項(xiàng)稅也帶不出來(lái)手動(dòng)填寫(xiě)的
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開(kāi)具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開(kāi)600萬(wàn),但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來(lái)萬(wàn)左右,然后,我每次開(kāi)具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開(kāi)具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬(wàn)???
合伙企業(yè),收回長(zhǎng)期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問(wèn)題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問(wèn)題二投資人未分紅是否個(gè)稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問(wèn)題嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開(kāi)兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說(shuō)的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問(wèn)這種工作我也套注意什么問(wèn)題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開(kāi),24年開(kāi)不出來(lái),所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說(shuō)100萬(wàn),然后25年4月份票進(jìn)來(lái)了,再紅沖掉1季度暫估的100萬(wàn)成本,這個(gè)方法可行吧? 然后我想這個(gè)暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會(huì)涉及25年的成本沒(méi)開(kāi)票進(jìn)來(lái),暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎


就是這里也彈不出來(lái)
你好,主表保存了嗎?34號(hào)有金額嗎?截圖你的主表看一下。