同學(xué)你好,因?yàn)樯陥?bào)表設(shè)置的這一項(xiàng),沒有設(shè)置為自動(dòng)填寫到主表的。修改不了, 是因?yàn)楹嫌?jì)數(shù)是自動(dòng)計(jì)算的。如果使用億企助手會(huì)好一些的。
購買國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子發(fā)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí),要在增值稅報(bào)表主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄要手動(dòng)改加上本期認(rèn)證的吧,直接在附表二填了主表帶不出來
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額?
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過
交通運(yùn)輸過路費(fèi)發(fā)票的進(jìn)賬填寫了附表二8b,但是合計(jì)數(shù)不自動(dòng)變也修改不了,到增值稅主表進(jìn)項(xiàng)稅也帶不出來手動(dòng)填寫的
可以簽訂少于一年的固定期限勞動(dòng)合同嗎
給臨時(shí)工發(fā)工資需要注意什么
你好,進(jìn)原材和付款時(shí)都沒收到發(fā)票,能入賬嗎,怎么記賬
公司借款300萬計(jì)算利息,按月計(jì)息,不滿整月按30天計(jì)算,算頭不算尾,麻煩老師看一下午這樣計(jì)算的正確嘛?
老師 公司要給勞務(wù)工繳納社保嗎
每月都有一部分勞務(wù)費(fèi)多付收不上來的這部分計(jì)入營業(yè)外支出二級(jí)科目是什么
收據(jù)上沒有銷售方的簽名和身份證號(hào)能入賬抵減嗎?主要是就偶爾一次,還就3元,人家就是不給身份號(hào)
老師,退休了,退休金4000,如果公司再聘請(qǐng)她,申報(bào)她工資4000,退休金+我申報(bào)的工資,不超過12萬, 她要交個(gè)稅嗎
老師您好 余額表里應(yīng)交稅費(fèi)的余額是怎么出來的?
樸老師進(jìn) 老師,能跟我說說在企業(yè)土地增值稅清算中,有哪些是企業(yè)能放在成本中扣除,而稅務(wù)局要求在開發(fā)費(fèi)用中扣除的費(fèi)用嗎?
相當(dāng)于去電子稅務(wù)局始終填寫不了
同學(xué)你好,目前來看是這樣的,后續(xù)會(huì)設(shè)置自動(dòng)填寫的。