你好你增值稅,交稅了?那這個你去作廢申報,去更正附加稅申報
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,我們有在異地預繳增值稅,相應的也會預繳附加稅,我在主管機關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
2022年7-9?的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過,現(xiàn)在2022年12月11日,我在報11月的稅,需不需要把企業(yè)所得稅申報表也填了呀,個稅增值稅附加稅我都報了但是就是企業(yè)所得稅表還沒有填
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒交稅 沒扣款 只是申報了
看看 里面不顯示我今天申報的
我選擇了6.1-6.30 但是不顯示數(shù)據(jù) 是不是我增值稅沒申報成功嗎?
沒有扣款你這個點作廢申報 扣款是更正申報
老師,我問過了,我這樣操作是對的,先申報增值稅,增值稅申報成功了,然后再進行附加稅申報
?但是這月有附加稅產(chǎn)生 你這個不是有附加稅你這個附加稅不是0申報么,?你去申報查詢,附加稅那個填寫啥,生成是不是對,是對不需要處理
是對的,附加稅產(chǎn)生了
沒有問題,那這個不需要改了,那不是0申報
哦哦,好的,老師
企業(yè)所得稅也該申報了,
我感覺咱們學堂的報稅視頻和實際報稅的界面不一樣
明天我再聽聽企業(yè)所得稅的視頻,看怎么報?它的界面和正常報稅的界面不一樣
我是說會計學堂的界面和正常的報稅界面不一樣
這個填寫表欄次差不多的,只有進去界面不一樣,填寫原理是一樣的,
嗯嗯,現(xiàn)在也都不填寫了,都自動生成了哈
你需要去看是不是對的,這個,
嗯嗯,是對的,跟賬上計提的一樣
是對就沒有問題 ,你不放心也可以截圖你主表給我?guī)湍憧聪乱部梢?
嗯,對的,一開始有2分錢差,后來調(diào)整了一下表一,就好了,
沒有問題就可以,這個,
老師 我今天在報企業(yè)所得稅 您看看 我這里面都沒產(chǎn)生 我看視頻有要輸入營業(yè)收入 營業(yè)成本的那個表 我這個點進去沒有的呢
老師 您看看 我點進去是這樣的
再點進去是這樣的 您看看
沒有固定資產(chǎn)一次 扣除優(yōu)惠直接保存這個附表,之后填寫主表,那說那個數(shù)據(jù)是主表上面的,
老師您看看那
先去申報你財務報表,之后第2天申報這個