學(xué)員您好,這種情況是要的。
當(dāng)月工資當(dāng)月開,還需要計提嗎?公積金社保也是當(dāng)月繳當(dāng)月的,也需要計提嗎?公積金社保都是月初交,月末開資,在什么時候計提?計提分錄怎么做呢?
工資必須做計提嗎,社保和公積金都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的也需要做計提嗎
社保和公積金都是申報分開繳納的對嗎,是當(dāng)月的當(dāng)月繳納,還是要計提嗎
社保和住房公積金都當(dāng)月繳納當(dāng)月還計提嗎
當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金還需要計提嗎
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
你通過應(yīng)付職工薪酬過度才能全面統(tǒng)計,職工人工費
不是說當(dāng)月支付了當(dāng)月的公積金不需要計提嗎?
看到的是哪個文件規(guī)定?
當(dāng)月支付當(dāng)月的印花稅 需要計提嗎?老師 需要的話會計分錄怎么寫合適?
印花稅不需要計提,借:稅金及附加,貸:銀行存款