你好。你好沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要交費(fèi),6月份再取得就不能往前抵扣。

一般納稅人,8月銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出10多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有8萬(wàn)忘記要供應(yīng)商開(kāi)票了,現(xiàn)在9月了,開(kāi)了還可以放8月抵扣嗎?,不然8月只有一萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交蠻多稅。
老師,有個(gè)銷項(xiàng),金額比較大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在次月到。銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅金,那開(kāi)票當(dāng)月交的稅比較大。有沒(méi)有辦法,開(kāi)票當(dāng)月交的稅少點(diǎn)或者當(dāng)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)的時(shí)候,能不能申請(qǐng)退稅。
請(qǐng)問(wèn),是當(dāng)月開(kāi)了增值稅專票后,不考慮進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月都要交增值稅嗎?能往后延幾個(gè)月嗎?
5月時(shí)候進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)少了,現(xiàn)在要交稅,可以延長(zhǎng)到下月多開(kāi)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)然后不交稅么?
老師,本月多開(kāi)的發(fā)票下月需要作廢,然后本月的稅額要么以現(xiàn)金多交要么進(jìn)項(xiàng)多抵扣了,那下月作廢后我多交的或我的進(jìn)項(xiàng)還能回來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?


5月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅額2000,可以先不交稅,然后6月開(kāi)2000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,把這個(gè)5月的銷項(xiàng)稅額抵扣掉嗎?
你好,不能這樣處理不行。
比如我1月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅2000,但是其中有1000銷項(xiàng)是需要開(kāi)紅字的,但是1月沒(méi)有開(kāi)紅字成功,2月開(kāi)紅字發(fā)票還開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致2月多開(kāi)了銷項(xiàng),此時(shí)2月進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)4000。這種情況要怎么解決才能避免交稅???
1月份只要沒(méi)有正常開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,那就是正常申報(bào)。