你好。你好沒有進(jìn)項(xiàng)要交費(fèi),6月份再取得就不能往前抵扣。
一般納稅人,8月銷項(xiàng)發(fā)票開出10多萬,進(jìn)項(xiàng)有8萬忘記要供應(yīng)商開票了,現(xiàn)在9月了,開了還可以放8月抵扣嗎?,不然8月只有一萬多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交蠻多稅。
老師,有個銷項(xiàng),金額比較大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在次月到。銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅金,那開票當(dāng)月交的稅比較大。有沒有辦法,開票當(dāng)月交的稅少點(diǎn)或者當(dāng)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來的時候,能不能申請退稅。
請問,是當(dāng)月開了增值稅專票后,不考慮進(jìn)項(xiàng),下個月都要交增值稅嗎?能往后延幾個月嗎?
5月時候進(jìn)項(xiàng)專票開少了,現(xiàn)在要交稅,可以延長到下月多開點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)然后不交稅么?
老師,本月多開的發(fā)票下月需要作廢,然后本月的稅額要么以現(xiàn)金多交要么進(jìn)項(xiàng)多抵扣了,那下月作廢后我多交的或我的進(jìn)項(xiàng)還能回來嗎?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
5月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅額2000,可以先不交稅,然后6月開2000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,把這個5月的銷項(xiàng)稅額抵扣掉嗎?
你好,不能這樣處理不行。
比如我1月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅2000,但是其中有1000銷項(xiàng)是需要開紅字的,但是1月沒有開紅字成功,2月開紅字發(fā)票還開錯了,導(dǎo)致2月多開了銷項(xiàng),此時2月進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)4000。這種情況要怎么解決才能避免交稅???
1月份只要沒有正常開負(fù)數(shù)發(fā)票,那就是正常申報(bào)。