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老師,有個銷項,金額比較大,進(jìn)項發(fā)票在次月到。銷項-進(jìn)項=應(yīng)交稅金,那開票當(dāng)月交的稅比較大。有沒有辦法,開票當(dāng)月交的稅少點或者當(dāng)進(jìn)項進(jìn)來的時候,能不能申請退稅。

2020-09-17 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 17:34

您好,不可以的。只能留到下個月抵扣。

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快賬用戶8053 追問 2020-09-17 17:35

什么情況是可以退稅,或者什么樣的企業(yè)能退稅

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:41

您這種情況沒有退稅一說,正常納稅而已

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您好,不可以的。只能留到下個月抵扣。
2020-09-17
您好,都計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)。
2021-01-18
同學(xué)您好,不需要轉(zhuǎn)。如果當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)制留抵退稅的事情,沒有銷項就盡量不要認(rèn)證。
2023-03-26
同學(xué)你好 這個沒有辦法
2022-02-17
?你好1.? ?是的。 還要考慮下你們是否有留抵進(jìn)項稅 和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的? ;? 如果你們確實像少繳納 ; 考慮下是否 分立點業(yè)務(wù)出去成立一個公司 ;? 把? ?你公司分成兩個小規(guī)模去做賬 ; 這樣? 目前小規(guī)模 4.1號開始是? ?3%業(yè)務(wù) 按免稅開票的? ?
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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