你好;? 你有收入? 直接做主營業(yè)務成本; 沒有收入建議走勞務成本? 過度 結轉到主營業(yè)務成本的?
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結轉成本。老師說是的,但我前幾個月結轉了怎么辦,可以做分錄把它調回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結轉到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結轉本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
請問一下去年10月支付的勞務費,現(xiàn)在退回來了,當時申報了勞務費個稅,現(xiàn)在要更正申報是不是呀 那成本我是沖今年的嗎,具體分錄怎么做,我之前做的是:借:勞務成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
老師 我們車間工人的工資是勞務派遣發(fā)放的,當月工資是下月發(fā)放,這部分工人的工資不是不用計提麼,但是這部分工人的工資是需要算在當月成本里的,這種情況賬務怎么處理呢
請問一下,我們是建筑勞務公司,主要做裝修的施工,我開勞務費發(fā)票給甲方,甲方在把工人的勞務費及勞務費的稅金,還有我們的管理費轉到我們的賬戶,又通過我們的賬戶把工人的勞務費發(fā)出去,這種情況下人工工資應該如何發(fā)放呢?計入工資薪金申報個稅么…還是讓班組長(班組長有個體工商戶)以開勞務費發(fā)票給我們,我們將工資轉給班組長去發(fā)放呢…
老師,請問勞工務工工資的分錄正常我們是放在主營業(yè)務成本里的。但是我發(fā)現(xiàn)去年有一個月打在管理費用下了。這種情況下需要更改嗎?
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
老師能說的更明白點嗎。我沒聽明白。就是說我打在管理費用下了,需要調賬到主營業(yè)務成本嗎?
你好;? ? 需要調的; 你科目不對; 要調到主營業(yè)務成本去的??
是借:主營業(yè)務成本,貸:管理費用嗎
不跨年的話;? 就是這樣來做; 對的??
跨年了。應該怎么做呀?
跨年了。 做 借以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本 貸以前年度損益調整- 管理費用??
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好?
老師,我在問下。以前年度損益調整下沒有二級科目。直接借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整,這樣對嗎
你好; 自己加下二級科目 或者是? 如果沒有二級科目; 你這樣走? 不對哈; 怕你系統(tǒng)識別不了哦 ;??
好的 知道啦 謝謝
好的 ; 希望能幫到你??
老師,這樣調整完了。期末余額有余額嗎?
你好;? 期末會結轉的;損益科目么有余額的?
對對 好的。非常感謝
不客氣的; 幫到你就好??