你好,工資在當月就要計提的。
老師你好!勞務公司,派遣工人工資我們有時當月計提,下月發(fā)放;有時當月的工資當月就發(fā)了,當月的工資當月發(fā),要計提嗎?兩種情況的分錄分別如何處理,請具體到分錄,謝謝!
我們是勞務派遣公司,本來是用人單位轉工資來給我們發(fā)放派遣人員的工資的,現(xiàn)在用人單位自己發(fā)放了拋棄人員工資,這情況賬務要怎么處理?
老師,我想知道我們公司的銷售人員工資跟銷售額掛鉤的,提前計提不了工資,只能在下一個月直接發(fā)放,那發(fā)放的時候怎么做賬務處理,如果計入費用,那不是當月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應該怎么辦,還有圖片上的運營部人員工資和客服人員工資應該計入哪個費用的會計科目。
你好,請問下工資當月發(fā)放上月工資,當月計提當月工資,但是2019年1-6月的賬是沒有計提工資的,從2019年7月開始才計提工資,導致賬上做成當月計提當月,當月發(fā)放當月的工資了,申報也是當月申報當月的工資了,這種情況應該怎么解決呢
老師,我上個月計提了工資,但是這個月少發(fā)了一個人的工資,這個人的社保已經(jīng)繳納了,我們這里當月社保當月繳的,\'這種情況怎么做賬務處理
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結轉哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉率和權益乘數(shù)計算出來的,結果計算結果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結轉成本嗎?如圖這樣的無需結轉成本?
老師您好,公司買賣二手車的,2023年有一輛車賣出去也開發(fā)票了,稅也交了,但是這輛車買進時沒有記賬,只付了錢,賬上還掛著應付賬款是負數(shù)呢,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應該怎么處理,
其他權益工具投資轉為長投權益法。是不是要把其他權益工具投資調到公允價后再轉入長投? 20.1.1其他權益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉入長投權益法。 20.1.1 借:其他權益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
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工資是勞務派遣公司發(fā)放的,這樣也需要計提嗎
你好 是的 當月記提成本 的??
會計分錄該怎么填寫呢
借生產(chǎn)成本,貸應付賬款 等?
次月付款后收到勞務派遣公司開過來的發(fā)票怎么入賬呢
。把這筆分錄紅沖再做一筆這個分錄。
好的 謝謝老師
客氣祝您工作??蜌?,祝您工作愉快。