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老師,我想問一下做出納都需要注意哪些問題,還有都需要準(zhǔn)備哪些東西

2023-06-05 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-05 21:14

你好 做出納需要注意:日記賬登記的及時性,準(zhǔn)確性,及時辦理收付款業(yè)務(wù)等 需要準(zhǔn)備:日記賬,報銷單等?

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快賬用戶3751 追問 2023-06-05 21:29

老師,如果有庫存現(xiàn)金,需要在本子上記錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-05 21:31

你好,如果有庫存現(xiàn)金,是需要在賬簿上登記的

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快賬用戶3751 追問 2023-06-05 21:33

還有月底需要對銀行賬的時候,都有什么技巧嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-05 21:34

你好,先看余額能不能對上,如果能通常沒有什么問題 如果不能,就需要查明差異原因,然后做相應(yīng)調(diào)整

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快賬用戶3751 追問 2023-06-06 09:47

如果公司的部門主任借款,那借款時,怎么寫摘要,還有還款時,怎么寫摘要 怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:49

你好 可以是某某向單位借款,某某償還向單位借款 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)

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你好 做出納需要注意:日記賬登記的及時性,準(zhǔn)確性,及時辦理收付款業(yè)務(wù)等 需要準(zhǔn)備:日記賬,報銷單等?
2023-06-05
同學(xué)你好,設(shè)立的申請書和公司章程準(zhǔn)備了嗎
2024-06-15
您好,重要的資產(chǎn)要盤點(diǎn)的(這些也不多)。交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 會計交接需要交接清楚會計原始憑證、會計賬簿、 會計報表、印章、會計軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2024-10-07
需要收集收入的數(shù)據(jù),就是每月需要確認(rèn)的收入,以及會計利潤的金額,需要季度申報增值稅及增值稅附加稅,印花稅、生產(chǎn)經(jīng)營所得的個人所得稅,以及按月申報工資薪金的個人所得稅
2021-09-20
同學(xué)您好,主要看一下他帳上有沒有什么遺留歷史問題?往來,還有賬實(shí)是否相符?賬表是否相符?
2021-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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