你好 做出納需要注意:日記賬登記的及時性,準(zhǔn)確性,及時辦理收付款業(yè)務(wù)等 需要準(zhǔn)備:日記賬,報銷單等?
老師我想問下,注冊公司需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,周末好,我們公司現(xiàn)在要收購一家小型修理廠,我需要準(zhǔn)備哪些工作呀要注意哪些東西
我接了一份兼職,個體美容店按季度報稅的那種,不用做賬,只需要報稅,請問都需要準(zhǔn)備哪些東西,需要報哪些稅種?
老師,我想問一下做出納都需要注意哪些問題,還有都需要準(zhǔn)備哪些東西
老師 我想做總賬會計,全盤帳整個流程我都明白,就是實(shí)踐經(jīng)驗不太夠,在工作中應(yīng)該注意哪些?我想盡快掌握,比如說總賬會計都需要做哪些工作?工作中需要注意哪些問題?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,如果有庫存現(xiàn)金,需要在本子上記錄嗎
你好,如果有庫存現(xiàn)金,是需要在賬簿上登記的
還有月底需要對銀行賬的時候,都有什么技巧嗎
你好,先看余額能不能對上,如果能通常沒有什么問題 如果不能,就需要查明差異原因,然后做相應(yīng)調(diào)整
如果公司的部門主任借款,那借款時,怎么寫摘要,還有還款時,怎么寫摘要 怎么入賬
你好 可以是某某向單位借款,某某償還向單位借款 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)