你好!你收入也應(yīng)該按月算才對了 你去找管理員,看能不能按月填寫申報(bào)表
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎?申報(bào)的時候是直接申報(bào)7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報(bào)嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師,我們在2023年2月開具50萬的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票,在3月進(jìn)行納稅申報(bào),已經(jīng)繳納增值稅,但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)?,能不能先把今年年度的?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提,后邊確認(rèn)收入時,直接做收入,不再計(jì)提稅費(fèi)
老師我們現(xiàn)在開房屋租賃發(fā)票,租期是從2023年6月至2024年5月。申報(bào)增值稅時收入是按一年算的,那營業(yè)收入做賬時按對應(yīng)時間來做,增值稅營業(yè)收入和實(shí)際收入不符怎么辦?
老師,你好,我想問下2022年做賬的時候把2023年開具的專票做到2022年了,然后2023年的時候又把2022年開具的發(fā)票做到2023年了,都確認(rèn)收入了,現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入與增值稅的營業(yè)收入不符,差了2612.82元,這個要怎么辦?
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個稅,,9月所屬期的個稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個稅,不用吧9月新增加的社保人員在個稅中發(fā)工資吧
針對企業(yè)所得稅申報(bào)提示營業(yè)外收入比對異常,平時確認(rèn)收入時該怎么寫會計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權(quán)變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個自然人個所得稅忘記密碼,重置密碼是應(yīng)該怎么走流程?
老師您好,我想問您一下,小規(guī)模納稅人一個季度不含稅收入如果沒有超過30萬的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設(shè)備投資,分紅以后錢到公司賬務(wù)上了,一開始投資的時候怎么寫分錄,收到這筆分紅怎么寫分錄,涉及什么稅
老師,請問一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點(diǎn)?
老師,有計(jì)算電商企業(yè)月利潤表的模版嗎
老師,請問:本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一欄填寫