你好!你收入也應(yīng)該按月算才對(duì)了 你去找管理員,看能不能按月填寫申報(bào)表
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎?申報(bào)的時(shí)候是直接申報(bào)7-12月六個(gè)月的租金總收入嗎?26000*6這個(gè)金額申報(bào)嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個(gè)月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎?我們是2020年12月底一次開6個(gè)月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對(duì)吧?謝謝老師
老師,我們?cè)?023年2月開具50萬的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票,在3月進(jìn)行納稅申報(bào),已經(jīng)繳納增值稅,但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)?,能不能先把今年年度的?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提,后邊確認(rèn)收入時(shí),直接做收入,不再計(jì)提稅費(fèi)
老師我們現(xiàn)在開房屋租賃發(fā)票,租期是從2023年6月至2024年5月。申報(bào)增值稅時(shí)收入是按一年算的,那營(yíng)業(yè)收入做賬時(shí)按對(duì)應(yīng)時(shí)間來做,增值稅營(yíng)業(yè)收入和實(shí)際收入不符怎么辦?
老師,你好,我想問下2022年做賬的時(shí)候把2023年開具的專票做到2022年了,然后2023年的時(shí)候又把2022年開具的發(fā)票做到2023年了,都確認(rèn)收入了,現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入與增值稅的營(yíng)業(yè)收入不符,差了2612.82元,這個(gè)要怎么辦?
老師,我們每個(gè)月和客戶對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開票也是開這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦