咱可以做更正處理的,然后申報不對的也可以更正申報。
我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎?
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預(yù)收款,一點義務(wù)都沒有發(fā)生
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預(yù)收款,一點義務(wù)都沒有發(fā)生也要在2022年確認(rèn)收入嗎?
老師,2022年開的發(fā)票收入放在了遞延收益里沒有確認(rèn)收入,增值稅收入申報了,然后2023年1月財務(wù)賬上才確認(rèn)了這部分收入,做的分錄是,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,2022年度匯算提示收入小于增值稅申報收入,那現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
老師您好,我在2022年有一筆收入分錄做反了,把主營業(yè)務(wù)收入記到了借方,然后我再2023年的時候沖紅重新做了一筆直接入了利潤分配未分配利潤,那我在2022年的所得稅匯算清繳里需不需要提現(xiàn)這筆收入呢
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
更正財務(wù)報表?可是這個要改的話就牽扯2022年底的稅款了,和2023年到現(xiàn)在的稅款啊
你好 是的 有差異的情況下是這樣?