同學(xué)你好 按照提示的來改
老師,出現(xiàn)這種情況怎么處理啊
你好老師,這種情況要怎么處理
老師,出現(xiàn)這種情況怎么處理呢?
老師,你好,出現(xiàn)這種情況怎么處理
老師,出現(xiàn)這種情況怎么處理
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
合計數(shù)不應(yīng)該為0把
是不是最后應(yīng)補稅額合計數(shù)是對的,就沒錯
同學(xué)你好 對的 你按照提示的來改就可以
可是我本期認證的金額不是0,而且抵扣那里也可以查到所屬期5月份金額是有的
同學(xué)你好 那你手動填寫
認證金額合計數(shù)那里填,附表二我都填了
你有勾選的就可以
我勾選了,而且所屬期5月份顯示 增值稅抵扣憑證已勾選情況 里有已勾選發(fā)票稅額合計金額
同學(xué)你好 對的 直接勾選填寫
是不是系統(tǒng)最后顯示應(yīng)交稅費是對的就是正確的
對的 這個是正確的就對
那之前顯示的錯誤還管嗎?我都申報成功了,就差扣費了
同學(xué)你好 這個要更正
如何操作
要作廢申報嗎
之前的申報不對沒有更正的話就要作廢
點作廢顯示
點作廢顯示
這得更正申報的 一般是更正
我點的辦稅中心-申報錯誤更正,一直到出現(xiàn)這個,是顯示有錯誤還只是提示
我點的辦稅中心-申報錯誤更正,一直到出現(xiàn)這個,是顯示有錯誤還只是提示
附表二我填寫的和往期的是一樣的,分別是1欄2欄12欄35欄
數(shù)據(jù)沒有變更的嗎