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請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品的稅額有異常,但已經(jīng)認(rèn)證,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做分錄。麻煩寫(xiě)下庫(kù)存商品和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

2023-06-05 01:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-05 03:00

您好,借,成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-05 03:11

庫(kù)存商品不用轉(zhuǎn)出的,企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物是可以計(jì)成本的。

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 08:50

那假如是福利費(fèi),不能抵扣,已經(jīng)抵扣了呢,怎么做分錄

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 08:51

借,成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么填的金額都是那個(gè)不能抵扣的稅額?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 08:52

咱們就考慮這一題的

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齊紅老師 解答 2023-06-05 08:52

與本題無(wú)關(guān)的就不考慮了可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 08:52

福利費(fèi)轉(zhuǎn)出也是一樣的

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 08:53

福利費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是需要全額轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2023-06-05 08:54

福利費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是需要全額轉(zhuǎn)出吧_是的

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 08:56

那前面說(shuō)的那個(gè)庫(kù)存商品,填的應(yīng)該是稅額吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 08:57

那前面說(shuō)的那個(gè)庫(kù)存商品,填的應(yīng)該是稅額吧?_是的

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 09:04

那假如是庫(kù)存商品發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,被紅沖了,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-05 09:06

照著原來(lái)的樣子,反方向紅沖即可

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 09:44

貸方是寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:08

貸方是寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 10:48

那增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:51

借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:53

借,應(yīng)付賬款或其他科目? ?貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 12:53

聽(tīng)說(shuō)如果用反方向做紅沖,會(huì)導(dǎo)致總賬明細(xì)賬不一致,要用負(fù)數(shù)表示才可以?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 15:18

聽(tīng)說(shuō)如果用反方向做紅沖,會(huì)導(dǎo)致總賬明細(xì)賬不一致,要用負(fù)數(shù)表示才可以?——沒(méi)這種說(shuō)法

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 15:26

那我用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,那原本的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)有減少了呢

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齊紅老師 解答 2023-06-05 15:53

負(fù)數(shù)就是減少,就已經(jīng)體現(xiàn)了。

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快賬用戶3563 追問(wèn) 2023-06-05 15:55

我負(fù)數(shù)做的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2023-06-05 16:00

意思是一樣的,要不然您也可以對(duì)沖進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好,借,成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-06-05
收到已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的紅字發(fā)票,借:應(yīng)付賬款/銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 庫(kù)存商品。
2023-06-04
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300, 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),10000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),10300 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)帶庫(kù)存商品10300
2024-04-23
你好,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槟闵陥?bào)的時(shí)候也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
2021-06-24
你好! 1.購(gòu)進(jìn) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2021-01-22
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