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庫(kù)存商品發(fā)票紅沖,已經(jīng)認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

2023-06-04 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-04 17:29

收到已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的紅字發(fā)票,借:應(yīng)付賬款/銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 庫(kù)存商品。

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 17:31

如果用負(fù)號(hào)表示,怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:33

您好,以庫(kù)存商品價(jià)值100為例 借 庫(kù)存商品 -100 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出 -13? ? ?貸 應(yīng)付賬款 -113

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 17:35

那這步做完,后期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在科目余額表怎么平

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:38

月底的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 13

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 17:40

我可以直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13,貸未交增值稅13嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:44

最好還是按照過(guò)渡應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這種做法來(lái)。

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 17:45

但是也不對(duì),你寫的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,兩次都在借方,沒(méi)有在貸方,后期怎么平

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:47

轉(zhuǎn)出的時(shí)候你不是讓我用負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎?借方有個(gè)負(fù)數(shù)13即-13,然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 13 -13%2B13=0

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 20:48

哦哦,就是-13,其實(shí)等于在貸方了對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-06-04 20:50

是的,所以最后是平的。

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 20:50

那假如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是福利費(fèi),那分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 20:54

這是一個(gè)新的業(yè)務(wù)嗎?如果是收到一張專用發(fā)票,用于福利,這個(gè)時(shí)候要做進(jìn)行 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)? 113 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅? 13 ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 13 ? ? ?貸? 銀行存款 113

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 20:55

那這種福利費(fèi)是不能夠認(rèn)證的,可以全額做進(jìn)去費(fèi)用嗎?如果可以,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-04 21:12

你好,就是這個(gè)分錄? ?你取得專票一定要認(rèn)證,因?yàn)楦@M(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所以才要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所以就是以下分錄。 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)? 113? ?這不就是全部入費(fèi)用了么 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅? 13 ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 13 ? ? ?貸? 銀行存款 113

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快賬用戶8494 追問(wèn) 2023-06-04 21:19

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方貸方含義是代表什么呢

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齊紅老師 解答 2023-06-04 21:22

應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是和應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的,你取得了專票,但是增值稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,才要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。一般來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目都是貸方余額,表明企業(yè)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,通過(guò)借方結(jié)轉(zhuǎn)余額只應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。我說(shuō)的都是正數(shù)做會(huì)計(jì)分錄的。

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2023-06-04
您好,借,成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-06-05
借應(yīng)收賬款,貸成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-11-14
你的分錄,怎么沖的待認(rèn)證進(jìn)賬稅額。沒(méi)抵扣嗎?
2020-12-22
你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-05-11
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