收到已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的紅字發(fā)票,借:應(yīng)付賬款/銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 庫(kù)存商品。
對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,我系統(tǒng)錄了分錄, 借:庫(kù)存商品-292488 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-38023.44 貸:應(yīng)付賬款-330511.44 實(shí)際申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面還怎么做分錄?
我們有張進(jìn)項(xiàng)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)票分錄為借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進(jìn)項(xiàng)票的分錄還用紅沖嗎?
商品退貨的分錄怎樣做,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,然后做了紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個(gè)分錄怎么做
已認(rèn)證的發(fā)票紅沖了怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
如果用負(fù)號(hào)表示,怎么寫呢
您好,以庫(kù)存商品價(jià)值100為例 借 庫(kù)存商品 -100 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出 -13? ? ?貸 應(yīng)付賬款 -113
那這步做完,后期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在科目余額表怎么平
月底的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 13
我可以直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13,貸未交增值稅13嗎?
最好還是按照過(guò)渡應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這種做法來(lái)。
但是也不對(duì),你寫的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,兩次都在借方,沒(méi)有在貸方,后期怎么平
轉(zhuǎn)出的時(shí)候你不是讓我用負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎?借方有個(gè)負(fù)數(shù)13即-13,然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 13 -13%2B13=0
哦哦,就是-13,其實(shí)等于在貸方了對(duì)吧
是的,所以最后是平的。
那假如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是福利費(fèi),那分錄怎么做呢?
這是一個(gè)新的業(yè)務(wù)嗎?如果是收到一張專用發(fā)票,用于福利,這個(gè)時(shí)候要做進(jìn)行 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)? 113 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅? 13 ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 13 ? ? ?貸? 銀行存款 113
那這種福利費(fèi)是不能夠認(rèn)證的,可以全額做進(jìn)去費(fèi)用嗎?如果可以,怎么做分錄
你好,就是這個(gè)分錄? ?你取得專票一定要認(rèn)證,因?yàn)楦@M(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所以才要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所以就是以下分錄。 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)? 113? ?這不就是全部入費(fèi)用了么 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅? 13 ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 13 ? ? ?貸? 銀行存款 113
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方貸方含義是代表什么呢
應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是和應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的,你取得了專票,但是增值稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,才要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。一般來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目都是貸方余額,表明企業(yè)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,通過(guò)借方結(jié)轉(zhuǎn)余額只應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。我說(shuō)的都是正數(shù)做會(huì)計(jì)分錄的。