你好! 1.購進(jìn) 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人購進(jìn)商品 是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 還是說 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人2月購進(jìn)3月認(rèn)證,2月分錄是怎樣的啊,是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 /還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 /或者 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—,進(jìn)項(xiàng)稅額??貸 應(yīng)付賬款。
請(qǐng)問,購進(jìn)福利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進(jìn)福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,請(qǐng)問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯(cuò)嘛
貿(mào)易類公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費(fèi)沖資本公積10萬時(shí),資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
微信掃碼加老師開通會(huì)員
2.認(rèn)證抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
要是當(dāng)月認(rèn)證了呢??
好多,購進(jìn) 就是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 是不是當(dāng)月購進(jìn)認(rèn)證直接進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證不到就是待認(rèn)證???
是的,你的理解很對(duì)
那這樣的話,購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證的時(shí)候怎么做??借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品??還是怎樣??因?yàn)檫@樣就沒有那筆借 待認(rèn)證 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額了吧
1.當(dāng)月扣繳的進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目 2.當(dāng)月未認(rèn)證抵扣金額記入應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
我覺得這樣有點(diǎn)不好做,因?yàn)橛械耐粋€(gè)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月,有的次月或者更久
可以用的筆記本登記一下。
天啊,進(jìn)項(xiàng)那么多,登記,咋感覺那么不現(xiàn)實(shí)?又不是幾張
會(huì)計(jì)實(shí)踐中需要登記的,我做會(huì)計(jì)時(shí)就是這么做的,對(duì)于增值稅工作最好做細(xì)致一點(diǎn)。
代理記賬公司,個(gè)個(gè)一般納稅人這樣登記,感覺我不用做了。
我講的是正規(guī)做法。