您好 如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票就認(rèn)證抵扣計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 收到的時(shí)候暫時(shí)不抵扣計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我看到實(shí)操里面,就是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的票,為什么有的直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?有的做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說(shuō)?
江老師,接來(lái)的賬,應(yīng)交稅費(fèi)科目沒(méi)有分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 就直接應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 我可以改過(guò)來(lái)嗎
那就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
這個(gè)月留了些進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵,掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,下月抵的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要附什么附件嗎
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專(zhuān)管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
嗯,那應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方是不是相當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額?這個(gè)科目怎么結(jié)平?
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方是相當(dāng)于把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái) 這個(gè)科目年末的時(shí)候跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)平