您好,沒事的,同事不是把上個月憑證沖紅了么,增值稅申報看應交增值稅和科目余額表二級科目應交稅金-應交增值稅對上就可以的
進項稅只有認證過以后才能涉及進項轉出這個科目吧? 比如我賬上把福利費的發(fā)票做進項了,但是這個發(fā)票沒認證,不會涉及進項轉出這個科目,對吧?直接賬上紅沖剛剛的福利費進項稅額金額就可以了,對吧?
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉去進項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認證了,是這樣操作吧?
老師,本月已認證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務直接沒有已經(jīng)認證的這張發(fā)票,賬務上怎么處理,是直接轉出嗎,可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額,而且稅務局上還顯示了進項轉出額,這個怎么解決,如果在賬上轉出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當于沖平了,沒有抵扣進項
老師,上個月進項發(fā)票認證了,對方這個月重新開了,會計他是把上個月憑證沖紅,又重新記了一筆憑證,我報稅的時候只能進項稅額轉出,這樣賬上沒有進項稅額轉出,納稅申報表上有進項稅額轉出,審計是不是也會查出來。
老師,上個月已認證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數(shù)憑證,給沖了??墒俏业募{稅申報表里只有進項稅額轉出,他賬上的是進項稅額負數(shù),我申報表里進項稅額轉出,可以嗎?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權益法,權益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
不是的,老師,去年審計就看應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)的,不一致不行的。
您好啊,審計他們不懂我們會計處理,那這樣只能讓同事改憑證了,把那個銷項負改為進項轉出