你好; 你實際貨物價款是多少金額;才好判斷的?

老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
老師,我司在22年開票100萬,借:預收賬款100 貸:主營業(yè)務收入90 應交稅費-應交增值稅10 暫估成本70萬 借:庫存商品70 貸:應付賬款-暫估應付款70 借:主營業(yè)務成本70 貸:庫存商品70 23年2月實際已發(fā)生成本75萬 ,我們應該怎么做賬呢
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業(yè)務成本8萬 貸 應付賬款—應付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,怎么處理?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財務處理的: 取得商品時: 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款—某公司 10萬 —————— 請問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師去年22年入賬是借庫存商品10萬,貸應付賬款-暫估10萬。今年回來發(fā)票8萬13個點專票。我賬務怎么處理呢?
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務,高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預付賬款科目的設置想向老師請教一下,假設陽光公司是預付賬款的公司,一級科目是預付賬款,二級科目是單位,陽光公司應該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務*服務費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
價稅合計80000元
你好; 那你 應該先紅沖去年 借庫存商品 -10 貸 應付賬款-暫估-10 、? 借 庫存商品70796.46 、 進項稅 9203.54貸 應付賬款- 某公司? 80000
老師您說我只沖8萬可以嗎?
你好;? 全部紅沖10; 在按發(fā)票做 一遍 8萬 金額 ;